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老师您好,我们购买了别的公司的礼盒,然后给领导送礼,对方给我们开了餐饮服务的发票,老师这个我应该怎么做分录呢

2024-06-03 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-03 10:54

同学,你好 借:管理费用-招待费 贷:银行存款

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同学,你好 借:管理费用-招待费 贷:银行存款
2024-06-03
你好 和你的粽子一块就可以 你们是单独做的吗 分录怎么做的
2021-06-19
你好,你们能给他shenbaoma企业支付
2024-01-29
借应收账款,贷主营业务收入、应交税费 挂着应收账款。 收到钱了,借银行存款,贷应收账款
2024-07-07
您好,这个的话,借 预付账款 贷 银行存款  货物到了借库存商品  贷 预付账款
2024-08-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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