你好,这个不能税前扣除的
老师,你好!麻烦问一下老师我们是外贸企业现在需要给国外客户付USD8000的佣金,我需要代扣代缴增值税和附加税吗?企业所得税用不用交?是先去税务办代扣代缴还是先去银行付佣金?我们需要给客户把代扣代缴的钱扣出来,怎么给客户算这个钱呢?增值税8000*6%=480 附加税480*12.5%=60 这样算吗?
事情是这样的、 我们衣服原价1280、客户需要开13个点的增值税发票,客户自己承担6个点~ 公司承担7个点,价格是1356, 我们找了个公司帮我们开税票 但是开税票的公司表示可以承担5点和进项税来抵,剩下2个点由我们自己承担… 问题是:客户按6个税点即1356的价格 转到了开增值税票的公司公户 公司给我们的钱 应该是多少
跨境电商的进口增值税不应该是代扣代缴嘛,但是我们有几笔没跟客户收,公司自己承担了这些税款。那这个进口增值税可以抵扣吗?
跨境电商的进口增值税不应该是代扣代缴嘛,但是我们有几笔没跟客户收,公司自己承担了这些税款。那这个进口增值税可以抵扣吗?
请问一下,拍卖公司,已收佣金开佣金发票为主营业务收入,但是有时需要帮客户开成交款发票(有非税收入证明)成交款不是我们的,需要转给客户的,那就需要代扣代缴增值税,但是成交款不是我的收入,我不能坐主营业务收入的,所以代扣代缴这个发票我应该怎么做啊,报税应该怎么填呢
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
营业外收入需要调减吗,比如收客户违约金还有代扣税多收了客户的钱
那个要交所得税的,不能调整
也就是说营业外收入不需要调减对吧
是的,就是那个意思的
请问一下,我去年11月转为一般纳税人一般计税,有进销项,之前是简易计税就像小规模一样,那请问一下汇算清缴不影响,小规模一般纳税人都一样
增值税是什么规模不影响所得税申报的哈
请问一下,160多万收入,250万的费用,其中费用调增25万正常吗,为什么风险提示有这个
只是提示你核实清楚,需要调增那么多就确认
请问一下纳税调整里面的扣除其他里的账载金额是不是填需要填增的科目全年累计合计数相加起来的总数
扣除其他里的账载金额是没有发票的金额,税收金额0
不需要调增的科目不需加进去填账载金额吧
是的,只填需要调增的金额
比如 快递费科目费用是5000,有发票的是4000,没有发票1000, 运输费科目费用2000,全部有发票,这样的话账载金额填多少,税收金额填多少
只填没有发票的账载金额1000,税收0