你好,摊销或者转入在建工程收到发票
你好,请问,房租已经支付,专票未收到,会计相关分录怎么做,3000为例 预付时 借:预付账款 3000 贷:银存3000 本月摊销 借: 管理费用—房租1000 贷:待摊费用—房租1000 次月如此 收到发票 借: 待摊费用房租3000 待 预付账款3000 那如果收入专票,这个税入哪里
老师好,我酒店楼层改造一层楼,按合同10个月将款付完, 借:在建工程 应缴税费 贷:银行存款 现款已付完,怎么做会计分录?可以做长期待摊吗 借:长期待摊 贷:在建工程
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师好,8月支付远程审方费用,先做了一笔借:预付账款-某公司 贷:银行存款,后面又做了一笔费用,会计分录做了,借:长期待摊费用-各门店 应交税费-待认证进项税额,贷:预付账款-某公司,发票9月份才到,发票也是9月份才认证,那9月份这笔分录怎么做
你好老师 公司支付一笔大额工程款预计300万,未收到发票如何做会计分录,做预付账款-单位 贷银行存款吗。收到发票后做在建工程 贷预付账款-单位 那怎么做长期待摊呢 工程款得摊销处理吧
老师你好,我进项发票来,我发票计入待抵扣里,认证会把待抵扣转到进项税额,现在专管员说让我进项税额转出一笔发票,我怎么做分录?
朴老师,非朴老师勿扰,辅料这些是各部门提交申请给采购的,办公用品是行政部门买的,请帮忙梳理一下以下内容 五、物料管理 1.申购与采购 (1)物料涵盖耳机、音响、电源包装材料、生产辅助材料、办公用品等。仓库保管员定期盘点包装材料库存,PMC计划部根据安全库存标准和生产需求,填写《包装材料申购单》,经厂长审批后,由采购部门采购。 (2)办公用品由各部门每月定期提出申购需求,提交办公室汇总。办公室统一制定采购计划,经审批后采购,实现集中采购的规模效益,降低采购成本。
老师麻烦问一下,老板个人卡收款后,又将款转至公户,我可以借其他应付款-老板,贷应收帐款,再借银行存款,贷:其他应付款-老板,这样做凭证对吗?谢谢老师
麻烦老师按照考试过程详细分析解答一下每一问
老师,您好,我2023年中级经济法过了,2024年中级实务过了,那我2025年是不是只要考经济法和财管这两门就行了?
老师您好,我们是一般纳税人,供应商给我们开了一张普票,说是不能红冲了,那这张票我该怎么处理呀,怎么做账
大陆公司公账往台湾公司公账转款800万需要什么样的条件,以及需要缴纳哪些税款
个税手续费返还1500,现在申报增值税,这个是含税金额吧老师?之前1500全部计入营业外收入了,现在缴税要把销项增加,营业外收入减少了调账?
我给员工补计提5个月的工资,报个税是月月报,还是12月报个税合计金额3万
您好,我们是餐厅,一般纳税人。客户本来订了婚宴酒席,结果酒席开始的前一天让取消了,但我们东西都已经筹备好了,就协商给了2万元。请问这个2万元我应该做营业收入还是做赔偿?
微信扫码加老师开通会员
老师是公司租的房子装修款怎么入账
借长期待摊费用核算
那就不用做在建工程吗
是的,直接做长期待摊费用核算
好的,谢谢老师
不客气祝你工作顺利