你好是的,你说的是正确的
请问上个月开的增值税专用发票,给了购货方,购货方还没有认证抵扣,这个月我开出了红字发票,那我的红字发票是不是也要把发票联和抵扣联给购货方?
老师,5月29日开具红字增值税专用发票信息表,今收到对方开具的6月21日销账负数发票,发票联和之前开具的红字信息表放一起放上个月的账里,上个月进项税转出的原始凭证吗?抵扣联和上个月抵扣联放在一起吗?
开的增值税专用发票,用三联 销售方记账联 这个销售方留用做账,其他的两联发票扣和抵扣联是对购买方的对吧
①我们作为销售方,记账凭证后面粘贴的是增值税专用发票记账联? ②那作为购买方,记账凭证需要粘贴哪一联? ③作为购买方,是根据增值税专用发票的抵扣联来填制记账凭证?
收到的增值税专用发票已抵扣,后因业务中止该发票又冲红了,那收到红字发票的发票联和抵扣联均放到进项税转出及冲红蓝字发票的凭证后面那吗?
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
老师,您好,请问我有三张记账凭证,61/3,62/3,63/3。记录的网银手续费,利息,这些,都写在三张凭证上了,然后我把所有附件都粘在一起,贴在最后面了。请问这种情况下,三张记账凭证的附件数,我怎么写?
借了朋友11000把本金还给他了他还要24000的利息
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元,2x22年年末应收账款为120000元。2x23年5月8日,已冲销的上年应收账款1500元又收回,2x23年年未应收账款1300000元,假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务,只需要编制2023年年末的会计分录。
2.已知某产品的需求价格弹性值Ed=5,该产品原销售量为Qd=800件,单位产品价格P=10元,若该产品价格上调10%。计算该产品提价后销售收入变动多少元?
老师您好会计分录怎么写