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购买方开具增值税专用发票,红字发票,已经抵扣的进项税额转出开具增值税专用发票,红字发票的以前纸质发票开出来有抵扣联和记账联,这两个抵扣联是放到当月的蓝字发票,专用发票抵扣联一起放吗?入账的话只入记账联儿吗

2024-05-30 09:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-30 09:18

同学你好 对的 直接负数红冲就可以

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快账用户8093 追问 2024-05-30 09:18

老师,你是不是没听懂我说的话呀,我都已经操作完了现在手里有纸质增值税专用发票抵扣联和记账联

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快账用户8093 追问 2024-05-30 09:19

我想问的是其中记账联放在记账凭证的,原始凭证用其中抵扣联跟蓝字发票抵扣联放在一起是吗

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齐红老师 解答 2024-05-30 09:19

同学你好 红字发票单独放就可以

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齐红老师 解答 2024-05-30 09:22

红字发票的抵扣联和记账联应与当月的蓝字发票、专用发票的抵扣联分开存放,入账时只需将记账联入账。

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同学你好 对的 直接负数红冲就可以
2024-05-30
你好是的,你说的是正确的
2024-05-30
同学,你好 开具红字发票 退回的专票抵扣联和发票联开出来的红字发票抵扣联和发票联,放在一起装订
2022-04-09
你好 用红字信息表和红字发票放一起做负数 和进项转出分录   抵扣联放一起对  
2021-06-28
嗯嗯,就是那样操作的
2023-08-08
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