您好,这个是没关系的,没事
老师,您好,我们公司是小规模纳税企业,我在做年度企业所得税申报表的时候,一进入页面就提示“ 根据您当前填报信息,属于小型微利企业,依据政策可免于填报:《一般企业收入明细表》(A101010)《金融企业收入明细表》(A101020)《一般企业成本支出明细表》(A102010)《金融企业支出明细表》(A102020)《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》(A103000)《期间费用明细表》(A104000)"这样,那我们也是属于小型微利企业的,这样是不是就只要把数据填在主表“A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表”上就可以了?但我们去年有发生业务招待费和公益性捐赠支出的,而且这两个都超出了税前抵扣标准的,就真的不用作税前调整了吗?
老师好,我们是小规模,所得税汇算清缴数提示小微企业免填收入明细表,成本标,期间费用表 那我们还申报这些表吗,小规模都需要填哪些表
老师你好,我在填报所得税汇算清缴时,业务招待费超标需要调整,但是再填写纳税调整项目明细表时,有提示说业务招待费支出税收金额根据主营业务收入自动生成,请先填报主表营业收入并提交,这个表怎么填写呢
老师填报企业所得税汇算清缴,提示小微企业免填期间费用、纳税调增和一般收入明细表,那期间费用明细就直接在主表内填写总金额是这个意思吗老师但是提交申报时会提示这几个表未填写没关系吧老师,
请问老师,公账转法人,备注最好写什么,目前没有具体用途
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
老师,小规模或者个体可以在四月初把第二季度的30万都来出来吗
没有留抵,进项3万,销项2万,月末需要结转吗?结转怎么做账
早上好老师,请问做内账,主营业务收入确认收入分录怎么做,是不是不需要价税分离做账?
如果报员工的工资,是不是也是每个月都报呀
我们是一家运瑜挂靠公司,一般纳税人,车辆所属权是自然人,自然人购车挂在公司名下搞运输,公司代为开运输发票结算,请问,公司可以抵扣该车的购车进项税吗?
老师,小规模增值税及附加税,是不是这样算的,月度开票金额含税价/(1+征收率)=不含税价,不含税价×征收率=税额,如果月度不含税价≥10w,三个附加税减半征收
老师,小规模增值税及附加税,是不是这样算的,月度开票金额含税价/(1+征收率)=不含税价,不含税价×征收率=税额,如果月度不含税价≥10w,三个附加税减半征收
老师,怎么才容易从银行贷款出来?企业
老师那期间费用就在主表里直接填写总金额就可以了是吧
嗯对这个地方写总金额
好的老师,那应付职工薪酬是根据借方发生额填写是吧
比如说应付职工薪酬借方发生31万,贷方发生29万,应该怎么填呀
你这个地方是根据借方的31写的
好的,老师企业捐赠给大学教育基金可以税前扣除吗
这个是可以的,没问题这个