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公司现在还在筹办期,开办费我放到长期待摊里面了,其中包含一部分业务招待费,汇算清缴填写A105080这张表时,该怎么填

2024-05-27 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-27 14:40

你好,现在还在筹建期吗?如果是的话不用动。

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快账用户5571 追问 2024-05-27 14:41

汇算清缴的时候开办费需要填写,该怎么填

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齐红老师 解答 2024-05-27 14:42

你好,105080这个表格里面填写,我不知道你分摊了没有。所以其他的没法给你回复。

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快账用户5571 追问 2024-05-27 14:43

还没开始摊销

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齐红老师 解答 2024-05-27 14:44

105080第一列里面填写就可以的,如果这里面全部都有发票的,再去填写第4列,其他的不要填写,还没有分摊,不要调增。调增就有利润了,就得交所得税了。

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快账用户5571 追问 2024-05-27 14:44

资产原值,资产计税基础怎么填

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齐红老师 解答 2024-05-27 14:44

你好,有发票的长期待摊费用的原值。

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快账用户5571 追问 2024-05-27 14:49

开办期间的业务招待费不是只能按照60%扣除,这张表里面的数据,那个填原来的数据,那个填扣减后的数据

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齐红老师 解答 2024-05-27 14:49

好,这里不用填写,你分摊的时候再填写就行。

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你好,现在还在筹建期吗?如果是的话不用动。
2024-05-27
同学你好 按实际的招待费和收入的比例调增哦
2024-05-27
您好!在A10508下面有个长期待摊费用开办费,账载金额填账面,税收金额填可以扣除的金额,这样纳税调整就会跳出来需要调增的金额了哈!
2024-05-27
你好       填写汇算是必须要分开来写的。 因为没有开办费的栏次的。 你要看具体的明细科目来写    
2021-03-03
你好,你是小企业会计准则的话,您不需要填写那个期间费用表的,你只需要填写主表,所得税减免表,还有弥补以前年度亏损表,还有那个基础信息表,还有纳税调整表。
2022-05-10
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