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老师,我运输有限公司的,4月14曰用现金购买一辆危化品二手车,一头一挂加罐一只,总付金额178000元。没有发票,我这样写分录对不? 借固定资产178000 贷库存现金178000

2024-05-24 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-24 11:16

你好,同学,分录没有问题。

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快账用户3896 追问 2024-05-24 11:18

做固定资产卡片也这样写对吗?

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快账用户3896 追问 2024-05-24 11:18

这个要做固定资产折旧吗?

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齐红老师 解答 2024-05-24 11:20

同学,可以按这个金额录入卡片。

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快账用户3896 追问 2024-05-24 11:21

折旧要做吗?

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齐红老师 解答 2024-05-24 11:27

需要根据估计的尚可使用年限,计提折旧。

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快账用户3896 追问 2024-05-24 11:31

那就要和老板商量,他说要计提就做,他不说就不做,对不?

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齐红老师 解答 2024-05-24 11:40

这个应该计提折旧,不是问不问老板的问题。如果是记内账,那就老板说不提也可以,都是自己看的。

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快账用户3896 追问 2024-05-24 11:54

我是做内账的

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齐红老师 解答 2024-05-24 11:58

内账的话,可以不计提。内账都是为了满足老板需求,你可以看看老板的意思。

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你好,同学,分录没有问题。
2024-05-24
3月份分录(您已给出) 支付购车定金 借:应付账款 40,000元 贷:银行存款 40,000元 4月份分录 1. 支付车款(首付) 借:固定资产(或预付账款,如果发票尚未收到) 229,600元 贷:银行存款 229,600元 2. 支付车辆购置税 借:应交税费(或固定资产,如果购置税直接计入成本) 77,309.74元 贷:库存现金 77,309.74元 3. 收到机动车统一发票 由于发票金额873,600元包括了之前的定金和首付,我们需要先冲销之前的应付账款,并将剩余的金额计入固定资产。 冲销之前的应付账款 借:应付账款 40,000元 贷:固定资产(或预付账款,如果之前计入预付账款) 40,000元 将剩余的车款计入固定资产 借:固定资产 604,000元(873,600元 - 229,600元 - 40,000元) 贷:应付账款(或银行存款,如果车款已全部付清) 604,000元
2024-05-23
借: 管理费用-车辆检测费 15600  (或者根据实际情况选择更具体的费用科目,如“运营费用”等)   贷: 银行存款/库存现金 15600 借: 其他应收款-余总 800   贷: 管理费用-车辆检测费 800 借: 其他应收款-黄总 3800   贷: 管理费用-车辆检测费 3800 (如果之前未做全额支付分录,则现在做) 借: 管理费用-车辆检测费 11000 贷: 银行存款/库存现金 11000
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同学你好,我给你解答
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你好,写了一部分分录?
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