就是没有发票的时候需要纳税调整。
老师,请问下汇算清缴里A105000纳税调整项目明细表里面第18行的利息支出填的是什么数?是银行借款支付的利息吗?
老师,请问下汇算清缴里A105000纳税调整项目明细表里面第18行的利息支出填的是什么数?是银行借款支付的利息吗?怎么有的说是填向非金融机构的借款利息支出呢?
老师,你好,请问所得税汇算清缴,里面,利息要调增的,是哪些情况啊
老师您好!所得税汇算里A105000表弟44行的特别纳税调整应税所得是填什么项目调整的?
企业所得税汇算清缴时为什么会调增未分配利润?一般什么情况下需要在汇算清缴时对未分配利润进行调增/调减呢?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
我们的利息支出基本上都是汇票贴现的支出,有发票
有发票的话就不用纳税调整。