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请问老师,供应商给我们开了几张发票, 但是因为对方企业的原因 ,税务说这几张发票不合格, 要求我们进项税额转出, 这些发票是以往年度的, 现在增值税已经转出了补税了,成本也已经冲减了 我们是不是可以要求企业重开发票给我们?

2024-05-24 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-24 09:10

同学你好 这个可以的

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快账用户8502 追问 2024-05-24 09:15

再问老师 站在对方企业的角度上 他们重开票会不会交两遍税

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齐红老师 解答 2024-05-24 09:18

之前的发票红冲就可以呀

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快账用户8502 追问 2024-05-24 09:24

还有1个情况 进账税转出的补税金是对方交的 还能要求企业全额开发票吗

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齐红老师 解答 2024-05-24 09:26

同学你好 他们代你们交的吗 那就不用开了

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快账用户8502 追问 2024-05-24 09:28

不给我们开,我们连成本都没有呢,我给付了200万,对应的合格的成本发票都没有呢,不含税成本和进项税不是本身就是我们应该要的收益吗?

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齐红老师 解答 2024-05-24 09:32

那就让他们开普票 如果开专票得把税额还给人家

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同学你好 这个可以的
2024-05-24
借:利润分配-未分配利润  -2358.49 贷:应交税费-增值税-进项转出 正数 -141.51       应付账款 -2500
2024-06-18
你好,专票已经抵扣的不能退回,除非你们没有做账,红字信息申请是他们开的
2024-05-22
企业补缴税款 了这不是要求进项税额转出就可以吗,
2021-02-03
你好    是的。  是开的普票还是专票 ?      这个时间跨年了没有?   
2021-01-18
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