你按你实际的销售额忽略就行,他这里提示你,就是你这两年营业收入比例变化太高。
老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?
老师,您好,我们公司是小规模纳税企业,我在做年度企业所得税申报表的时候,一进入页面就提示“ 根据您当前填报信息,属于小型微利企业,依据政策可免于填报:《一般企业收入明细表》(A101010)《金融企业收入明细表》(A101020)《一般企业成本支出明细表》(A102010)《金融企业支出明细表》(A102020)《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》(A103000)《期间费用明细表》(A104000)"这样,那我们也是属于小型微利企业的,这样是不是就只要把数据填在主表“A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表”上就可以了?但我们去年有发生业务招待费和公益性捐赠支出的,而且这两个都超出了税前抵扣标准的,就真的不用作税前调整了吗?
老师好,我们单位2021年全年财务报表上的收入金额和增值税申报表上的销售额,这两个数字不一样。我们是物业公司,收款在前,收款时就缴纳了增值税,所以增值税申报表上的销售额是根据税金倒推的,而财务报表上的收入是每个月进行分摊的,所以这两个数不一致。现在我在做所得税汇算清缴,提示说,这两个数字相差挺大,请问我要如何处理吗?谢谢!
ABC会计师事务所负责审计甲公司2021年度财务报表,审计工作底稿中与内部控制相关的部分内容摘录如下:(1)在识别甲公司管理层未向注册会计师披露的诉讼事项时,审计项目组根据管理层提供的诉讼事项清单,检查相关的文件记录,未发现明显异常。(2)甲公司营业收入的发生认定存在特别风险,相关控制在2020年度审计中经测试运行有效,因这些控制本年未发生变化,审计项目组拟继续予以信赖,并依赖了上年审计获取的有关这些控制运行有效的审计证据。(3)审计项目组拟信赖与固定资产折旧计提相关的自动化应用控制,因该控制在2020年度审计中测试结果满意,且在2021年未发生变化,审计项目组仅对信息技术一般控制实施测试。(4)审计项目组认为甲公司存在低估负债的特别风险,在了解相关控制后,未信赖这些控制,直接实施了细节测试。(5)甲公司使用存货库龄等信息测算产成品的可变现净值,审计项目组拟信赖与库龄记录相关的内部控制,通过穿行测试确定了相关内部控制运行有效。要求:针对上述第(1)至(5)项,逐项指出审计项
老师好!年度企所税汇算清缴,主表中提示主营业务收入与往年申报数据差异变化在50%以上,人数变化差异在50%以上,有以上差异主要原因是公司经营范围有变化,以前是制造业,现在变更为批发业。这个提示我们需要怎样处理吗,
资产有4307895元,负债1076563元,股东投入18 0万元。怎么算所有者权益
老师我们公司投资了其他企业,24年有分红。企业所得税汇算需要填这个吗/
您好老师我们公司是代理商标注册的企业,增值税是差额征收,收到一张商标局的官费(不构成收入的代收款),这种票局能抵增值税吗
老师,我方24年开具了发票出去,25年红冲掉了 这个发票,是不是已经计入了主营业务收入?
老师,您好! 公司是小规模纳税人,去年9月收到一张水果发票90000元,对方是个人。金额和实际采购的对不上,公司就没有入账,要求对方红冲,对方没有红冲。 现在税务局要过来查成本账,请问我需要准备些什么呢?
老师你好,工商年检报的报表年报当中有纳税总额,上哪里找这个数据
没有看懂题目的意思 老师给说一下么
老师好,请问员工福利费需要交个税吗
老师成本票进项税额有点大可以做进项转出吗?不抵扣
老师,有一个关于审计流程不太清楚,公司交给第三方审计,分别为两家公司
需要说明吗
这个不用写说明的,到时候你税务局问起来的时候再说。