借管理费用 应交税费待认证,10万 贷银行存款。
你好我找的外账会计换了一家现在需要电子账套他说删了没交过来一年了
老师,我们客户,个体工商户的法人私人银行卡,付款到我们对公账户,请问可以给客户开个人工商户名称的发票吗
请问老师,今年2月升的一般纳税人,那1月收到的专票可以用作进项抵扣吗?
老师,这个表怎么填呀?开了一张普票一张专票
小规模季度减免的增值税是计入营业外收入吗?
你好老师小型微利企业达到什么标准所得锐按5%
你好老师,我们是酒店行业,招聘大学生来酒店实习,学校开具的发票酒店是可以做进项税抵扣的是吗
老师你好,在什么情况下所得税税率是1%
老师,之前进项税加计抵减,本月有红冲发票,已做进项税转出,之前加计抵减的需要调整吗?
老师好,还有一个问题,我上个月忘记扣个税社保了,这月发工资直接扣两个月的社保个税就行了吧?有位老师说多发工资了,让我做账借其他应收款贷银行存款,我没明白。贷银行的话那银行存款变小啊,不是应该扣回来增加银行存款吗?
老师这10万元是购入原材料的,月低会计分录怎么写。
借原材料,应交税费待认证,10万 贷银行存款 代认证不用转挂账就行。
老师您的意思是待认证的发票月底不需要做账务处理是吧?
是的对的,是这个意思的
老师您帮我看看我这样写对不对
你好,这个待认证不对,待认证怎么出来的?你是不是把它全部做了镜像了?
是的 那我当月采购回来的发票如果不认就不用写进项税额对吧 采购时写 不认证 借原材料100 应交税费-应交增值税(待认证税额)13 贷:银行存款113 老师这样是对的吧
你好对的,是这么做的。
老师如果下个月领证了 会计分录 怎么写
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。
借:应交税费-应交增值税(进项税额)13 贷:应交税费-应交增值税(待认证税额)13 老师麻烦您原我看看 对不对
待认证是二级科目
应交税费-待认证税额(进项税额)13
应交税费待认证,这就已经完整了,你还用括号干什么?