完工了 借工程施工,贷银行存款, 借其他应收款贷主营业务收入、应交税费 借主营业务成本贷工程施工。
老师,我们单位向银行借款,银行让我们跟第三方过,然后做了个销售合同,第三方把钱打给我们,现在这笔钱一直挂在其他应付款里,银行的钱我们已经还清了,这笔钱怎么处理?是不是要交税了? ---------------- 预收账款吗
老师,您好,我想问一下我们是被挂靠方,挂靠项目的账怎么做,首先我们公司收到挂靠方打款代付材料费我们借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人,我们收到工程款:借:银行存款贷:应收账款-甲方,拨付挂靠单位工程款借:其他应收款贷:银行存款,挂靠方提供材料发票,借:其他应收款贷:银行存款,最后那个其他应收和其他应付怎么平账呢
老师,您好!我们是卖医疗器械的公司。中标项目里有医院彩超小机房工程,我们现在了委托第三方。今天收到第三方65000元发票怎么做分录?发票是其中一张
老师,我有一家公司销售沙 石的,我们开票 别人给我发的们转款,然后法人提现的,这个是怎么做分录吖?备注了石子款 但是我们没有收到发票,我是做借库存现金 贷银行存款 还是 其他应收款 法人 贷银行存款 或者 应付账款 贷方银行存款?
老师你好,我想问一下啊,就是说我们公司嗯购进嗯购进那个库存商品,嗯,然后嗯对方也给我们开发票了,然后但是呢,我们付款的话是付给他们个人的,没有付给他们公司,账户嗯,然后他们对方给我们开了一个个人公司委托个人收款的一个证明,就是我附上这个证明,加上那个转给他们个人的那个费用款的这个流水票,然后入账,借库存商品,贷银行存款,然后附上这个嗯委托他们公司个人收款证明,还有转给他们公司个人的这个流水,然后再加上嗯他们对方给我们开的发票,这三张凭证,嗯付这一个分录上行吗?
谢谢老师
不用客气,工作愉快,