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老师好,请问,上个月做账,收到专票当成普票做了,没有抵扣税金,这个月要怎么才可以把进项税给做进来,可以抵扣?

2024-05-22 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-22 15:24

借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数

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快账用户7178 追问 2024-05-22 15:33

老师,上个月的账不要冲销,直接做这个分录就可以了吗

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齐红老师 解答 2024-05-22 15:33

对,直接这么做就可以了。

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快账用户7178 追问 2024-05-22 15:44

谢谢老师,是贷管理费用负数吧

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齐红老师 解答 2024-05-22 15:45

对,是的管理费用负数的

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借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数
2024-05-22
您好!可以是可以,但是具体怎么做账,要看你当时拿到发票如何入账的。
2021-03-08
您好,可以的,只要不跨年就行
2021-01-14
您好 六月的进项专票认证抵扣了但是账务上没有做 可以做在七月
2021-08-17
你好,可以的,可以以后抵扣的
2021-07-13
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