可以的,可以这么做的。
老师好,一般纳税人收到小规模公司开的普票 借:库存商品 贷:应付账款 小规模公司开的普票自己做账 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 这两个会计分录正确吗?
小规模纳税人开出普票的会计分录写: 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税小规模增值税 对吗? 开出普票专票都这样写吗?
老师好,请问小规模纳税人,普票、专票都开了,做账时: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 对吗?
请问小规模纳税人开的普票是跟专票一样做的分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项) 请问,季度结转销项的分录怎么做叻?
老师就是小规模纳税人开出去的销项票做账的分录是这样写的吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税,,老师是这样吗,普票和专票都是这个分录
24年房租发票印花税未计提 帐上也没做账。24年所得税汇算时候需要调嘛
对方要求开版权费发票,大类属于哪个项目
王老师,怎么把单元格里面的数比如A1单元格是1*2*3,然后后面列显示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘贴上的数,在后面3列分别显示
老师 我是代账公司的 我们有个客户 他们做新能源光伏发电的 24年的时候有两个项目 分别是要入固定资产的 一个7月份开始的 9月份完成的 大约140万 一个11月份开始的 12月完成 大约130万 之前客户没说 要入在建工程后期转入固定资产 所以前面的会计就把这270万全部入了成本 现在25年4月底了 客户他们要让转入固定资产 那么现在我要怎么操作呢 我要把牵扯到月份的账反结账进行修改吗(比如140万这部分7月份要入一部分在建工程,然后9月转入固定资产,10月开始计提折旧 130万这部分11月入在建工程,12月转固定资产 老师 请问需要这么麻烦吗
老师,发现24年12月的财报数据错了,上传电子税务局财报的营业收入是64487.13,净利润-4799.1,这个数据是错的,更正过后正确的营业收入是58000,净利润是-10000多,小规模免税,营业税和季度所得税也是不用交的,改完也是都不要缴税,可以直接把12月的账和电子税务局上的财报更改一下吗,有影响吗?会预警吗?当时做错的原因红冲发票分录入反了,导致营业收入增加利润增加
老师,你好,请问除了电子税务局可以报税,还有其他渠道?
老师,固定资产一次性折旧会计上和税务上应该怎么处理呢
工商年报的通信地址是填企业实际经营地址还是电子税局上面的注册地址,两者地址不一样,工商申报有影响吗
老师,收到股东借款放短期借款不合适吧
老师工商年报里保险缴费在哪里查呀
老师,上月付了款,这月,发票来了,怎么做?
上一个月支付的时候怎么做的?
和上个月的反方向做分录?
不对,老师,上月做的借银行,贷应收
这月做借应收,贷主营,应交税费小规模?
你好,借预付账款,贷银行存款,你是做这个吧? 如果是费用类的话,借管理费用,贷预付账款, 商品的借库存商品,贷预付账款。
老师,不不用预付,我用应付科目
哦,那就把我上面的预付所有的都改成应付。
老师,是这样,我上月收到货款,借银行,贷应收,上月,我没给对方开票,这月,我给对方开了销项票,怎么做分录
借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税
好的,老师
不用客气,工作愉快。
老师。那财务费用的汇兑损益,是什么意思
我能理解为贴息费吗?
相当于收到的承兑的贴息费
哦,不是的,这个是美元换算成人民币汇率人民币换算成美元之间的差额
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。