你好,那你现在补上就可以的。这个项目是什么项目的建筑吗?
老师您好!我公司施工企业,工地临时用工12个人的工资按项目结束后一次发放的。4月。5月,6月。三个月的工资都在6月份一次性发放。4月,5月份的工资当月没有计提。都是在6月份统一计提,发放的,工资三个月分类分开做的。个人所得税也是申报在6月份了,用工日期从3月1日开始到6月30日结束。那我计算残保金人数的时候,这个人数是应该怎么计算呢?
4月应申报3月份的工资表信息;但申报错了,按照4月的工资表申报,然而4月的应发还有改动,但个税已报完。在5月报税时,可以把3月份的工资+4月未申报的工资差额合并申请报税吗 望老师解答 谢谢
老师请问报个税时,报的是:上月应该计提的工资还是报上上个月实际发放得工资.例如现在是5月份报4月的个税,是应该报4月计提的工资还是报3月份实际发放的工资?
项目人员的工资4月底发放的是3月份的工资,但是当时3月份不知情,也没计提工资,现在已按照4月和5月工资申报个税了,应该怎么处理呢?
员工3月入职,3月工资4月发放5月申报,那我做工资表里面减除费用是按照多少?5000还是10000元?个税系统是5月申报4月所属期,那是按照5000*2扣除,再4月份发工资时候,工资表我也得按照5000*2扣除提前计算个税了吧
民间非盈利组织季度现金流量表怎么编制
培训学校无票收入如何记账
请问申报时非限定性净资产是相当于所有者权益合计吗?
用友好会计打印凭证预览不了
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
项目上的工作人员,个税和财务报表都要更改是吗?
你好,你已经申报了个税,这个不用调整,只需要做账务处理就行。做到这个月就行,之前的不用调整。
相当于是你之前没有做的,现在补上
相当于3月没申报,补一个3月份的就可以了吗?其他的按差额做调整加加减减到5他月份的可以吗?
可以的,可以这么做的。
我可以不可以把入职时间往前调一个月,然后工资为0,这样我就不用补税了,这样操作有什么风险么?
可是和他的劳动合同的日期一致吗?
暂时未签劳动合同,之前的工资是股东代付的,没走公账户
之前的工资没走公账,也不会在税务报表中体现
那你们最好是发几月份的工资,从这个第一个月开始。
3月份才开始发工资,那入职日期就是3月份。