查不到原因的话,用利润分配未分配利润。
老师请问一下年末的时候发现进项借方数、销项贷方数、未交增值税借方数等于全年的对应项的数,我已经交清税款了他们还在是哪里问题啊,怎么调整呢
老师,我们是一般纳税人,之前2018年的时候把进项发票全部做了借:库存商品,贷其他应付 没有做待认证进项税额。现在勾选了18年的进项发票,我直接:借: 应交税费_应交增值税_进项税额 贷:库存商品。这样对吗。这样库存商品是负数
老师 账套里有笔分录做了借:应交税费-应交增值税(进项税额) 负数 ,这样跟勾选系统里的进项税额对不上了差额就是这个负数,申报增值税时附表二是不是得按账套里的进项来填,
老师 我们是房地产开发公司 由于我们之前有预售 所以预售期间的进项税额记在待抵扣进项税额里了 我们现在竣工了 一月份开了入住发票 需要抵扣增值税 发现2019年至2023年系统里跟我们账上对不上 账上多 由于我是新入职的 领导说让把账上多出来的给调出来 请问老师 怎样调?分录是什么呢
老师 我们是房地产开发公司 在没竣工验收之前进项记的是待抵扣进项税额 1月竣工验收完了 给业主开了入住好票 待抵扣转进项抵扣增值税 我们是从2016年-2023年都是记的待抵扣 系统里的待抵扣金额跟我们账上差了5000多块钱 账上多 由于2016-2018我们电脑查询不到系统里实际抵扣金额了 2019-2023系统和账上是对上了 所以5000多无法查询 请问老师我们账上多出来的5000多 是不是应该做进项税额转出 那分录的借方应该记什么呢
#提问#老师,我们公司工抵房拿回来的房子,现在产权归公司,开发商给公司只能开普票,不能开专票吗?那这个房子卖的时候我的增值税就损失了吗?
是不是2013年以前注册的公司全部都已经实缴了?
老师,补交去年的房产税,滞纳金会计分录。补交当年的房产税,滞纳金会计分录分别怎么做
老师,请问下合同负债产生的违约金是进相应商品的成本还是进营业外支出
老师,我们公司卖货给A公司,A公司是要出口的,但是当时A公司没有出口资质,就找我们老板说借用我们公司出口。 后面老板就帮他们用我们公司报关出口了,那个货款呢又是美元转到他们A公司的, 这样的情况能退税吗
老师您好,我的科目余额表应交增值税销项税借方有余额0.02元,这个我查出来是2023年2季度缴纳的时候多交了0.02元,但是不知道为啥我的银行账又是平的,老师这个应该怎么调整合适呢
老师,我们酒店是一般纳税人,搭建了一些小规模的公司(其中有个物业公司),把保洁人员和维修人员分到了物业公司,我现在物业公司给酒店开票,具体怎么开? 需要在电子税务局的具体操作步骤,还有选的税收分类编码,每个月主要就是保洁和维修,这个月需要给开保洁费发票(因为没发生维修) 我选的这个编码对吗?
请问工资能用一般户发吗?
去年缴纳的所得税达不到税负率,税务局让补缴,是在汇算清缴的时候调整费用吗,调整的费用有什么要求吗
老师:我们是一家私立医院,病人就餐免费,还需要交增值税吗?该怎么做会计分录?
老师 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 调整以前年度损益 再结转到利润分配-未分配利润 是这样吗老师
是的,对的,是这么做的。
你做的是企业会计准则的,我上面写的是小企业会计准则的。