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老师单位有一张发票在2023年12月份入了一笔, 又在2024年一月份入了一笔, 可以把2024年1月份多入的这一笔在四月份 把它冲红,成本转出来, 在四月份再暂估一个一月份的成本 再重新结转补一个一月份的主营业务成本可以吗 老师

2024-05-21 12:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-21 12:26

可以的,可以这么做的。

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快账用户8957 追问 2024-05-21 12:34

老师,有没有更简便的办法,调整的有点繁琐

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齐红老师 解答 2024-05-21 12:34

那你1月份做的这个就相当于暂估和暂估有区别吗?没有区别的话,就把这个当做暂估。

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快账用户8957 追问 2024-05-21 12:49

老师的意思是就把24年一月份做重了的那一笔当做暂估就行 是吗

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齐红老师 解答 2024-05-21 12:50

对的对的,是这么做的。

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相关问题讨论
可以的,可以这么做的。
2024-05-21
建议十二月份暂估,然后一月份发票到了红冲暂估在做发票的
2023-04-15
同学您好,是的没错, 是这样的 暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-11-18
对的,没错的,这么操作就行了
2024-01-07
同学你好 确认了收入就要结转成本
2020-12-15
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