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老师你好,询问2023年12月份有开发票,所以做了账估入库,并且结转了成本, 2024年1月份收到发票,若金额数量都与暂估的相同,是不是只用冲销23年12月份暂估,重新把商品正常入账就可以了?不用再管之前结转的成本,对吗

2024-01-07 20:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-07 20:39

对的,没错的,这么操作就行了

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快账用户6003 追问 2024-01-07 20:42

老师,如果2024年一月份收到的发票数量相同,实际金额比之前暂估的少,嗯,是不是在报23年汇算清缴的时候要调增少了的部分呢,多的话就调减对吧

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齐红老师 解答 2024-01-07 20:43

没错的,这么操作就可以了。

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快账用户6003 追问 2024-01-07 20:45

还想请教老师一个问题,网上说的跨年发票入账需要要调会计报表的情况一般有哪些呀?

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齐红老师 解答 2024-01-07 20:46

哦,这种就是拿到跨年发票,当年没有暂估,本年就是通过以前年度损益调整,所以才涉及到修改报表的

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快账用户6003 追问 2024-01-07 20:47

感谢老师的耐心回复,谢谢啦

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齐红老师 解答 2024-01-07 20:49

不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢

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对的,没错的,这么操作就行了
2024-01-07
是的,对的。账上红冲,然后纳税调增。
2024-06-01
你好,是的同学!理解是正确的!按照你的方法做即可!
2022-02-26
少做补上,借库存商品 贷应付账款,0.5*10补上,少结转成本 补上,借主营业务成本 贷库存商品 0.5*5
2020-08-14
您好,是的额,这样的话,就不需要调整了
2023-01-31
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