咨询
Q

老师你好,询问2023年12月份有开发票,所以做了账估入库,并且结转了成本, 2024年1月份收到发票,若金额数量都与暂估的相同,是不是只用冲销23年12月份暂估,重新把商品正常入账就可以了?不用再管之前结转的成本,对吗

2024-01-07 20:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-07 20:39

对的,没错的,这么操作就行了

头像
快账用户6003 追问 2024-01-07 20:42

老师,如果2024年一月份收到的发票数量相同,实际金额比之前暂估的少,嗯,是不是在报23年汇算清缴的时候要调增少了的部分呢,多的话就调减对吧

头像
齐红老师 解答 2024-01-07 20:43

没错的,这么操作就可以了。

头像
快账用户6003 追问 2024-01-07 20:45

还想请教老师一个问题,网上说的跨年发票入账需要要调会计报表的情况一般有哪些呀?

头像
齐红老师 解答 2024-01-07 20:46

哦,这种就是拿到跨年发票,当年没有暂估,本年就是通过以前年度损益调整,所以才涉及到修改报表的

头像
快账用户6003 追问 2024-01-07 20:47

感谢老师的耐心回复,谢谢啦

头像
齐红老师 解答 2024-01-07 20:49

不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×