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老师您好,所得税汇算时,招待费只能列支60%,剩下的要调增。调增交企业所得税的账务处理是怎么做呢?

2024-05-20 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-20 16:57

你们单位是筹建期的吗?

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快账用户6714 追问 2024-05-20 17:00

筹建期和正常经营期有什么区别呢?

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齐红老师 解答 2024-05-20 17:01

筹建期才可以按照发生额的60%, 如果是营业期收入的5‰,或者是发生额的60%,哪个胁按照哪个来抵扣。

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快账用户6714 追问 2024-05-20 17:06

招待费纳税调整后的账务处理怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2024-05-20 17:07

你好 他不需要做账务处理的

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快账用户6714 追问 2024-05-20 17:08

不是要补缴税款吗

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齐红老师 解答 2024-05-20 17:09

调增之后没有利润的不需要。

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快账用户6714 追问 2024-05-20 17:10

调增前就有利润,调增前的所得税已交。现在调增后补交的税,怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2024-05-20 17:11

借利润分配未分配利润 贷应交税费,企业所得税, 借应交税费,企业所得税 贷银行存款

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快账用户6714 追问 2024-05-20 17:13

不是借:所得税费用,贷:应交税费? 如果借利润分配,去年的报表还要调整?

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齐红老师 解答 2024-05-20 17:13

不是的,不影响今年的净利。

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快账用户6714 追问 2024-05-20 17:14

知道是影响去年的利润,去年的报表还用调整吗?

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齐红老师 解答 2024-05-20 17:16

不调整 坐到今年就可以

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快账用户6714 追问 2024-05-20 17:22

做到今年,不影响今年的净利吗?不是借的利润分配-未分配利润,影响的是啥呢?

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齐红老师 解答 2024-05-20 17:24

他在你的利润表里面吗?他不在你的利润表不影响你的今年的利润,它影响的是你的未分配利润资产负债表。

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你们单位是筹建期的吗?
2024-05-20
你好,需要填写纳税调整项目明细表,账务处理是 借:以前年度损益调整  45.35 ,贷:应交税费—企业所得税45.35 借:应交税费—企业所得税 45.35, 贷:银行存款45.35
2021-03-10
借:所得税费用 贷:银行存款
2024-04-17
您好,是的,基本一样的呢
2022-02-18
对,只要发生的话就得调整。
2022-04-21
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