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老师,公司有研发支出的工资,计提是借管理费用-工资 研发支出-费用化支出-工资 贷:应付职工薪酬 月末结转时 1.借管理费用-研究支出 贷 研发支出-费用化支出-工资 2.借:本年利润 贷 管理费用-工资 管理费用-研究支出 这样对着吗

2024-05-19 12:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-19 12:19

你好对的 是这么做的

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快账用户2001 追问 2024-05-19 12:20

是如果计到研发费用,月末结转时就会多一个研发费用的结转,对吧

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快账用户2001 追问 2024-05-19 12:22

可不可以研发人员工资计提时 借管理费用-研究费用-工资 贷:应付职工薪酬

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齐红老师 解答 2024-05-19 12:30

是的对的,不可以的 研发部门的必须通过研发支出

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快账用户2001 追问 2024-05-19 12:36

是如果计到研发费用,月末结转时就会多一个研发费用的结转,对吧

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齐红老师 解答 2024-05-19 12:43

对的,需要做的这个

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你好对的 是这么做的
2024-05-19
您好,对的,您的思路是正确的。
2024-11-11
你好对的 是这么做的
2024-07-20
你好,你这里关于社保公积金,工资处理没问题,正确的
2021-09-14
都可以 月末结转就可以
2023-05-03
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