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免征增值税业务,我发现有的凭证是将免征的增值税直接计入成本做账,而有的是将免征的增值税计入营业外收入减免税款里,这两种做账方式是都可以,还是分别在什么情况下用哪种合适?

2024-05-17 23:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-17 23:36

免征的增值税不可能计入成本,您想说的是不能抵扣的进项税计入成本中吧。

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快账用户7902 追问 2024-05-17 23:43

比如说,免增值税业务,发票注明业务金额30000,税额那块没有用*代替,做账时直接将30000作为成本费用可以吧?

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齐红老师 解答 2024-05-17 23:46

嗯。直接全部计入成本费用之中

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快账用户7902 追问 2024-05-17 23:51

上述同一个题,做账时将进项税30000的进项税在凭证里做出来,最后将进项税再转到营业外收入减免税款也行吧?是不是两种都可以?

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齐红老师 解答 2024-05-18 10:44

不是,直接减免的税款才计入营业外收入,不能抵扣的进项税只能转入对应的成本费用之中

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免征的增值税不可能计入成本,您想说的是不能抵扣的进项税计入成本中吧。
2024-05-17
你好,这个可以忽略的系统里面默认的都是30%。
2023-04-10
您好,对的,这样的话,是计入到总公司的收入的
2023-08-15
你好,小规模减免的增值税要记营业外收入,小微企业的所得税优惠不用
2022-04-12
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2022-04-12
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