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老师,在建工程我应该暂估入账转入固定资产,但是在去年11月份的时候我没有转入固定资产就预提折旧了,现在应该怎么处理

2024-05-17 08:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-17 08:38

您好 请问您计提折旧的时候分录怎么写的

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快账用户1392 追问 2024-05-17 08:49

借:管理费用 贷:累计折旧 和固定资产的分录一样

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齐红老师 解答 2024-05-17 08:59

那您现在补做转固分录就好了 借 固定资产 贷 在建工程

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快账用户1392 追问 2024-05-17 08:59

以前计提的折旧不用调整了吗?

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齐红老师 解答 2024-05-17 09:02

固定资产已经达到预定可使用状态 没有转固 以前计提的折旧不用调整了

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快账用户1392 追问 2024-05-17 09:04

现在也是暂估入账,因为还有没开来的工程票,后期来票后该怎么做?

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齐红老师 解答 2024-05-17 09:06

您在建工程暂估入账的时候分录怎么写的

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快账用户1392 追问 2024-05-17 09:13

现在还没有入呢,这不是早上来咨询您了,您帮看看该怎么处理

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齐红老师 解答 2024-05-17 09:22

借:在建工程 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付账款 开来发票 借:应付账款-暂估应付账款 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 支付款项 借:应付账款 贷:银行存款 转固 借 固定资产 贷 在建工程

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快账用户1392 追问 2024-05-17 09:24

后期还可以再往里边转是吧,现在如果暂估不出来还有多少应付款可以不暂估吗?就等票来了再做账可以吗?

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齐红老师 解答 2024-05-17 09:26

如果没有确定的金额 可以不暂估的

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快账用户1392 追问 2024-05-17 09:28

老师,这个月现有的在建工程金额直接转固定资产,摘要就写暂估转入固定资产?因为从去年11月份开始就已经预提上了

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齐红老师 解答 2024-05-17 09:32

 现有的在建工程金额直接转固定资产,摘要就写暂估转入固定资产  是的

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快账用户1392 追问 2024-05-17 09:34

好的,以前预提的应该没事吧

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齐红老师 解答 2024-05-17 09:41

以前预提的没事的哈

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快账用户1392 追问 2024-05-17 09:43

这个月,先暂估转入固定资产后再计提折旧吧

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齐红老师 解答 2024-05-17 09:46

这个月,先暂估转入固定资产后再计提折旧  是的

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快账用户1392 追问 2024-05-17 09:50

本月可提吧?

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齐红老师 解答 2024-05-17 09:50

本月可以计提的哈

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你好!你看你用什么折旧方法了。 然后看差异,调整差异就行
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2024-06-17
借应付帐款 贷在建工程 借在建工程 贷固定资产 多折旧的以前年度借累计折旧 贷利润分配未分配利润 当年借累计折旧 借管理费用负数
2023-10-21
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