同学你好 补折旧就可以了 补做固定资产卡片
老师,请问下2020年4月份买的设备当时入固定资产了,但是未建卡片,折旧没提,现在应该怎么处理啊?
老师,请问今年四月份我们录固定资产卡片的时候把原值录多了,现在调整原值,我应该怎么做分录?多计提的折旧应该怎么处理?
老师,请问下21年11月开始启用账套,但是固定资产没有使用固定资产卡片,是用的手工账计提折旧的,现在22年4月想用固定资产卡片了,是从21年11月开始入账,还是22年4月开始入账呢
企业早些年购入的固定资产,当时入了账,但是一直都未计提过折旧,请问现在应该怎么处理?
老师好,之前买了一台设备,从在建工程转到了固定资产,做了资产卡片,现在由于设备没打到生产标准,退给厂商了,也做了几个月折旧,请问这个账务该咋处理,谢谢
完全在境外的费用,需要缴纳增值税吗,要备案吗?
老师,这样的我们要转私人货款,但是开票给我们的是公司,怎么转呢
机动车发票是电子的还是纸质的?
老师您好,工商年检,网站和股权变更都没有怎么申报
当天来回有没有差旅补贴?
老师,公司注册资本实缴了,现在想注销公司,钱在银行存款科目,怎样可以从银行存款科目提款出来?
哪里能看到山东青岛社保模板?
老师这个例题中不管取得500是专票还是普通票,是一样的做账是吧都不抵扣老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账把这个差额做到营业外收入,就是借销项税额47.62-23.81,贷营业外收入吗这样的话又要交所得税吗
老师好,电子税务局有历史遗留2017票未抵扣,财务软件账是平的,税务局这两月发短信说有申请退税额,怎么处理呢老师
老师充值给别的公司食堂吃饭,他们没有发票给我们可以吗?
老师,做卡片的时候做20年4月的日期还是今年的日期
做成去年4月的 要补折旧的