货物没发不能结转成本的。按规定预收款只能开不征税的发票,
老师好:我公司是建筑公司,按合同货物已收到,发票已开具收到,但货款未付,请教教:这账务怎么处理,付款资金流的期限,谢谢老师
老师,请问之前支付了货款,做了预付款处理。货已收到,且做了销售出去了。当时发票还没到,我应该怎么结转成本?借:库存商品,贷预付账款,然后结转成本这样?
请教老师,去年销售一批货物,客户没要发票,而且也没付款,我们做无票收入了,也做出库结转成本了,现在客户结账要发票,可是库存不足了,有什么办法补救吗?
老师,你好! 上月有一张订单是已收货款,大货等客户通知才出货,即货还在仓库,我的会计分录处理是做了预收账款,等客户通知将货物发出时才确认收入,那么,我现在的问题是11月需结转做成本吗?会计分录怎么处理,谢谢!
老师,请教一下,收到客户货物预付款30%,开具发票,成本结转怎么账务处理?货物未入库出库的情况
老师如果银行回单丢失了,银行也打印不出来了,可以把银行流水作为原始凭证放到账的后面吗?谢谢老师
什么时候用到医保统筹
非货币性资产交换如何看出来是存货,有哪些标志词
老师,股权转让引起的个税,是以申请股权转让前一个月的未分配利润为基数吗?
老师好,咨询下:企业去年底有预提过一笔费用,票暂时未收到,分录如下。 借:管理费用 贷:其他应付款 今年3月收到该笔费用的发票,发票开具日期是3月。针对这笔费用,企业汇算清缴,是按照管理费正常处理呢?还是需要特别处理,比如填写 a105000 第十三 跨期扣除项目。另外,2025年账务处理方面,比较合适的做法:1 红冲,重新做一笔。2. 直接冲掉往来款 。哪种比较合适?
老师,我们2024年暂估成本少了700元,把少的700元计入2025年可以吧,我们适用的小企业会计准则
建筑公司,进项税额转出与销售额配比异常预警是什么原因?
老师您好,其他应收可以发工资吗
老师,我的四季度报表收入和申报表收入不一致,需要更正申报表吗!
老师,注册资金100万,实缴13万,100%控股,未分配利润73万,现在增加一个股东,占10%股权,股权转让和增资扩股,哪个好操作?
发票开的13%的发票,那现在怎么处理?
现在只有正常做收入交税了
收入正常做收入,成本怎么结转?
没有成本不结转的
那这样的话造成利润虚高
那个没法子的,本来你开票就不合规