咨询
Q

老师好,咨询下:企业去年底有预提过一笔费用,票暂时未收到,分录如下。 借:管理费用 贷:其他应付款 今年3月收到该笔费用的发票,发票开具日期是3月。针对这笔费用,企业汇算清缴,是按照管理费正常处理呢?还是需要特别处理,比如填写 a105000 第十三 跨期扣除项目。另外,2025年账务处理方面,比较合适的做法:1 红冲,重新做一笔。2. 直接冲掉往来款 。哪种比较合适?

2025-03-23 18:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-23 18:21

同学,你好 按照正常费用处理。 分录如下 借:管理费用 负数 贷:其他应付款 负数 借:管理费用 贷:其他应付款 汇算清缴的时候,这个费用正常扣除

头像
快账用户2493 追问 2025-03-23 18:30

老师,该笔费用发生在2024年~可以理解,我汇算啥也不用处理,不需要填写跨期扣除项目。今年红冲一笔,再做一笔蓝字分录,就可以吗?这些发票,是放在2024年凭证后,还是2025年比较好?

头像
齐红老师 解答 2025-03-23 18:31

同学,你好 发票放在25年做红字发票,在做蓝字发票分录里面

头像
快账用户2493 追问 2025-03-23 18:37

24年并没有收到发票。那2025年收到的发票,放在蓝字凭证后?

头像
齐红老师 解答 2025-03-23 18:38

同学,你好 嗯嗯,是的 24年是暂估的,所以没有发票

头像
快账用户2493 追问 2025-03-23 18:40

老师,可以再咨询下吗?a105000 第十三 跨期扣除项项目 一般是针对什么情况,才需要填写?

头像
齐红老师 解答 2025-03-23 18:42

同学,你好 可以参考

同学,你好
可以参考
头像
快账用户2493 追问 2025-03-23 18:46

老师,上面的这种情况,不属于解释中的预提费用吗?是因为我已在汇缴前,取得了发票,所以才不需要填写吗?

头像
齐红老师 解答 2025-03-23 18:47

同学,你好 不属于的,你是暂估,且你已经取得发票了

头像
快账用户2493 追问 2025-03-23 18:51

老师 您忙吗?可以再开一个对话框 咨询下:预提费用和暂估的具体区别吗?

头像
齐红老师 解答 2025-03-23 18:51

同学,你好 你可以结束这个问题,然后重新提问哦!

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
语音回放已生成,点击播放获取回复内容!
2024-05-18
同学你好 借:应付账款(或相关暂估应付款科目) 600,000 贷:财务费用 600,000 借:递延所得税资产 300,000 贷:应交税金-应交所得税 300,000
2024-04-12
1.问题是什么 2.要开发票的,没有发票做费用要调增的 3.没有发票都是要调增的
2020-09-01
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×