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老师,我们本月有一笔退货,开了红字发票,但是这次退货的进项负数做账我都已经全部在抵扣发票勾选的时候里面已经加减算了,然后算出来最后要交28034.67元的税的,但是我提交申报表,系统弹出来这个进项税额转出193.27元,等于是还要交这么多税嘛,那这个增值税计提的分录怎么改啊?

老师,我们本月有一笔退货,开了红字发票,但是这次退货的进项负数做账我都已经全部在抵扣发票勾选的时候里面已经加减算了,然后算出来最后要交28034.67元的税的,但是我提交申报表,系统弹出来这个进项税额转出193.27元,等于是还要交这么多税嘛,那这个增值税计提的分录怎么改啊?
老师,我们本月有一笔退货,开了红字发票,但是这次退货的进项负数做账我都已经全部在抵扣发票勾选的时候里面已经加减算了,然后算出来最后要交28034.67元的税的,但是我提交申报表,系统弹出来这个进项税额转出193.27元,等于是还要交这么多税嘛,那这个增值税计提的分录怎么改啊?
老师,我们本月有一笔退货,开了红字发票,但是这次退货的进项负数做账我都已经全部在抵扣发票勾选的时候里面已经加减算了,然后算出来最后要交28034.67元的税的,但是我提交申报表,系统弹出来这个进项税额转出193.27元,等于是还要交这么多税嘛,那这个增值税计提的分录怎么改啊?
2024-05-15 17:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-15 17:32

你就是账面也是有做进项税额转出吗?

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快账用户6772 追问 2024-05-15 17:33

老师,没有,我这样做的,是不是要把进项税那里改成进项税额转出红字才对?已经认证的

老师,没有,我这样做的,是不是要把进项税那里改成进项税额转出红字才对?已经认证的
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齐红老师 解答 2024-05-15 17:36

是需要改成进项税额转出的

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快账用户6772 追问 2024-05-15 17:39

哦,老师,如果是已经认证了后面退货进项税是要写进项税额转出红字是吗?然后后面这样计提增值税是吗?这样子进项税转出也平掉了

哦,老师,如果是已经认证了后面退货进项税是要写进项税额转出红字是吗?然后后面这样计提增值税是吗?这样子进项税转出也平掉了
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齐红老师 解答 2024-05-15 17:44

是的,是这样做分录的了

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快账用户6772 追问 2024-05-15 17:45

老师,我这样改了,这样对吗?

老师,我这样改了,这样对吗?
老师,我这样改了,这样对吗?
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齐红老师 解答 2024-05-15 17:50

看过了,结转过程是对的

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你就是账面也是有做进项税额转出吗?
2024-05-15
你好,负数发票你直接把之前的分录做红字就可以了
2023-01-08
你好你这个红字信息表撤销,这个需要问下你税局,这个后续开红字信息表和之前是不是一样的,是一样原则是可以后续不需要再转出了,你申报时候,只需要转出一次
2021-07-19
你好,你留抵税额目前在哪个科目下?
2022-05-10
是需要对方的发票的,你这边也得做负数,红冲账即可,不做进项税转出,因为这个是红冲,不是进项税转出,原来怎么做的就做红冲就行
2022-09-30
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