你好,如果是在变更之前开的,对方是可以抵扣的。
您好老师们,我想问下,我们这边需要开专票但是对方公司名称变更了税号没变,但是开票需要用原来没变更之前的名称开,打款用的是变更后的名称打的款?这样开具专票有啥影响能开具吗?
您好,老师。我们公司现在小规模要变成一般纳税人。想请问下在此之前我开票出去的销项对应的进项发票原来是只能收普票现在更改后是要收专票还是普票。比如说今天是8.26,我5.20开的发票是普票一个点的,本来这个进项发票也是普票也是一个点的。那我这个进项发票还没有给我们开那这个发票如果是8.26变更一般纳税人之后开给我们的。那这个发票是专票的话13个点可以足额抵扣吗?
老师好,我们做电商的,有些平台的软件服务发票还没开回来,现在想要开回来,有一个问题就是我们公司已经变更了公司名称,而平台那边还是之前的名称,平台那边能开给我们的发票却又是旧公司名称的抬头发票。这个发票能按旧公司名称开回来吗?
老师,税负包含附加税吗? 你好,增值税税负率=增值税纳税金额/收入*100% 增值税税负是不包括附加税和印花税的 老师,之前因为对方开错税号,但进项登了,现在怎么调账 进项登记了,有没有勾选? 红冲原来的分录,正确的发票进来再做一遍分录 开错税号,没有勾选 红冲原来的分录,正确的发票进来再做一遍分录 之前的代账登记了一个进项(错误税号金额),(借:原材料应交税费_待抵扣进项税额贷:应付账款某某公司)可是,现在这个应付账款的某某公司科目没有了,应该怎么调
老师你好,客户变更了公司名称 原来是深圳某某公司 现在是佛山某某共识,只是前面地区变了,税号没有变,问题是 我之前开的电票对方能抵扣吗?
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
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我想问个问题,12月开的专票,12月交了增值税,如果这张票1月份冲红了,之前交的那些增值税会退吗
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我电票是5月13号开好了,业务发过去 对方才发了一份变更开票资料过来,写的是5月1号生效~
那这个估计对方会让你重新开票。
是老板沟通的客户,就甩了个变更资料过来,真讨厌
你也可以和对方先沟通一下,看看对方有没有意见。
我主动打电话问问对方?
你也可以不用问,就等着呗,对方让你重新开票,你再重新开呗。
反正现在都是冲红了,主要这电票是另一个公司开票员实际操作,那就等吧
对,那就等着呗。该干啥干啥
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢