咨询
Q

老师留底税额记到待抵扣进项税里面吗

2024-05-15 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-15 11:35

不做 转出未交增值税,借方有余额

头像
快账用户5738 追问 2024-05-15 11:38

也不做进增值税留底税额里面吗

头像
齐红老师 解答 2024-05-15 11:40

对的是的,不用做的。

头像
快账用户5738 追问 2024-05-15 11:42

我认为应该将进项与销项大于的差额,记到:应交税费-增值税留底税额中

头像
齐红老师 解答 2024-05-15 11:47

你好,进项销项一般都结转到转出未交增值税里面去,然后转出未交增值税在借方有余额就表示留底了。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
不做 转出未交增值税,借方有余额
2024-05-15
同学,你好 是的 可以退的
2023-07-31
你好,咱要是认证的抵扣就记入进项,没有认证以后再抵扣记录第2个。
2023-08-18
你好,对的是的,是这么做的,借应交税费应交增值税进项贷应交税费待抵扣
2021-10-18
那当时你的进项认证了分录怎么做的?
2022-06-10
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×