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老师,税务局通知说原材料发票异常需要做进项税转出凭证,说是做当期费用类的,那怎么做这个凭证,谢谢!

2024-05-15 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-15 09:25

借原材料贷应交税费,应交增值税进项转出,这个原材料你做了主营业务成本是不是哪一年做的?

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快账用户8110 追问 2024-05-15 09:33

22年的发票,已经结转营业成本了

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齐红老师 解答 2024-05-15 09:34

借主营业务成本 贷原材料。

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齐红老师 解答 2024-05-15 09:34

如果做当期费用的做这个。

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快账用户8110 追问 2024-05-15 09:35

不是做借主营业务成本,贷应交税费 进项税转出吗?

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齐红老师 解答 2024-05-15 09:41

可以的,可以怎么做的?我给你分开了两部啊

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借原材料贷应交税费,应交增值税进项转出,这个原材料你做了主营业务成本是不是哪一年做的?
2024-05-15
你好,抵扣的当月做更正申报的
2024-05-14
您好,勾选不到,已经勾过了,再把进项转出那月的申报表更正申报就好了,我们账上把那个分录红冲,账表是对应的
2024-07-10
您好,是正式业务吗?原材料是否已领用记录成本原材料是否已领用记录成本,应该是借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项税转出
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借,利润分配、未分配利润, 贷,应交税费,应交增值税进项转出
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