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汇缴清算了,拿到成本发票,以前没有暂估过,现在分录借以前年度损益调整20万,贷方应付账款20万,那汇缴清算的需要填写在哪里?需要填写哪几个表分别怎么写,小白

2024-05-14 19:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-14 19:18

纳税调整明细表105000这个表格扣除项目30栏填写税收金额200,000

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快账用户4415 追问 2024-05-14 19:19

是什么表格?只需要填写税收金额?帐载金额不写

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齐红老师 解答 2024-05-14 19:24

105000这个表格扣除项 没有告诉你填写的就不要填写

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快账用户4415 追问 2024-05-14 19:27

这个表名字叫什么?

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齐红老师 解答 2024-05-14 19:28

纳税调整明细表19:18里面都有。

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快账用户4415 追问 2024-05-14 19:58

这个算纳税调减?

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齐红老师 解答 2024-05-14 20:18

你好对的 是这么做的

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你好,同学,这笔分录是23年度做的,还是24年度
2024-05-14
纳税调整明细表105000这个表格扣除项目30栏填写税收金额200,000
2024-05-14
成本表里就可以了的
2021-05-12
把主营业务成本用以前年度损益调整或者未分配利润来代替。
2024-04-24
你好,就是你们少做了成本吗?
2021-05-12
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