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老师,我们账上用的是预收预付科目,现在报表要求用应收应付科目,把两个数据调了,报表不平怎么回事呢

2024-05-14 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-14 09:41

你好,预收预付分别余额是多少?

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快账用户9570 追问 2024-05-14 09:45

预收7098653.1,预付17374431.51

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齐红老师 解答 2024-05-14 09:46

你好,都是正数余额吗? 如果是的话,你这样的得调整成负数,负数怎么申报?

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齐红老师 解答 2024-05-14 09:46

什么原因需要调整的?

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快账用户9570 追问 2024-05-14 09:47

余额在预收预付是平的,我现在做银行报表,要求用应收应付科目,这两个数据该怎么调整呢,按照应收应付公式调出来就不平

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齐红老师 解答 2024-05-14 09:47

你好,预收账款改成零,然后应收账款填写-7098653.1之前有没有余额?没有余额的话,就得填写负数。

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齐红老师 解答 2024-05-14 09:48

然后预付账款改成0,应付账款就成了负数,17374431.51。

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你好,预收预付分别余额是多少?
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同学你好,如果预收不多,可以直接用应收;预付不多,可以直接用应付;
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