您好,社保没有办法公账缴费的就和所有员工一起计社保(一年也就一次) 费用用老板的私卡转,本来我们挂这个也不规范,就不做在账上了

老师,我们是建筑公司,有两个工程师挂靠在我们公司,但他们在我们公司是没有工资的,公司每个月只给他交纳个人承担部分的社保,这个分录该怎么写?我是做外账
老师好,我们是小规模建筑公司,我们是被挂靠方,挂靠方把工程款都走完了,也开票了,请问老师,工程施工这个科目需要结转吗?该怎么做
老师,我们是建筑企业,我们是被挂靠方,今年1月挂靠方的项目经理在我们公司缴纳社保了,他们把钱交给了我们,我们没做账,然后给他们交了社保之后,我公司做到了管理费用里面税前扣除了,我没有给他们申报个税,税务所说让我们纳税调增,这可怎么办呢
老师工程类的 有个建筑师挂靠到我们建筑公司。我们缴纳了社保 给他转费用 应该怎么走账好
老师 有个建造师挂靠我们公司并且给他交社保了。现在工资要不要做他的 怎么走账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
好的老师
那没有工资 缴纳一年社保 会不会被查
您好,一年呀,这个有风险的,我朋友只有年检时交一个月,浙江 的
我们交一年
那怎么走账
您好,这个不申报个税当公司全部承担了 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬——社保(单位) 借:应付职工薪酬——社保(单位) 贷:银行
老师 那我给他工具走账就备注建造师费用吗 这样行吗
我们签了协议 交了社保
您好,可以,本来也是这个费用的
直接给他转过去 需要开票吗
您好,当然不要的呀,您别用公账转
好的 谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~