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公司从去年开业一直没有建内账,想从今年4月1号开始建内账,那损益类的科目还需要把今年的累计数入进去吗?要是说不入损益的累计数的话,把从开业到3月的利润放在利润分配-未分配利润的期初,这样行吗?会不会影响报表啊?

2024-05-11 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-11 10:52

亏损的不需要的,因为你之前没有利润表,你这里面的利润没法录入。用利润分配未分配利润,你先把所有的科目录入,然后差额借贷不平衡的时候,你再放到未分配利润里面去。你当年的话,肯定会有影响。你的未分配利润期末减期初不等于利润表的净利润。

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快账用户4385 追问 2024-05-11 11:03

那像这样没有内账,现在建账,想不影响报表,最好怎么建期初数呢

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齐红老师 解答 2024-05-11 11:05

你好,我的建议就是按照现在的余额来做。如果你想要一致的话,你得去盘点1月份的余额。你得先整理出1~4月份的原始凭证的票据,然后再去倒推。先盘点这个月的余额,然后再去找出1~4月份的业务。用这个月的余额减去1~4月份的业务,就是去年12月底的余额。

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快账用户4385 追问 2024-05-11 11:10

那要是就按4月底的余额来做,资产负债表不平的就放到未分配利润的期初,那未分配利润的数是不是不太准

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齐红老师 解答 2024-05-11 11:11

你好,如果你之前前面的资产负债所有的余额都是正确的,你的未分配利润一定是正确的。

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快账用户4385 追问 2024-05-11 11:22

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-11 11:24

不用客气,工作愉快。

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快账用户4385 追问 2024-05-11 12:48

老师,高新企业税务上比一般企业报的表多吗

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齐红老师 解答 2024-05-11 12:49

所得税多了加计扣除,其他的一样

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亏损的不需要的,因为你之前没有利润表,你这里面的利润没法录入。用利润分配未分配利润,你先把所有的科目录入,然后差额借贷不平衡的时候,你再放到未分配利润里面去。你当年的话,肯定会有影响。你的未分配利润期末减期初不等于利润表的净利润。
2024-05-11
您好,同学。初始数据录入要按照对方给的科目余额表的数据录入。表里的借方累计和贷方累计指的是公司开业到移交给你的上个资产负债表日的数据(如果公司账务按期处理的话)。当年1月份开始截止到当前的是本年累计。会计科目如果确定以后不会用的可以删除,留下也没什么影响,科目余额表可以设置不显示没有发生额的科目。财务报表有统一的格式,没有发生额不填就可以了。
2020-09-10
您好,那您最好找出错误原因或者找外部人员处理,否则责任说不清楚
2023-01-20
汇算清缴的时候,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额在这里面填写就可以了,其他的都不需要动。
2023-03-08
您好,这些属于损益类科目,需要录入。应设置主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入等科目核算。
2020-11-07
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