你好,同学 计提坐在3月份的
老师,2月工资,3月发放,但是到4月才发放。那是不是3月的时候,只计提。等4月份做账的时候在做实际发放工资
老师好!3月份计提的工资4月份发放,那4月份申报3月份所属期工资是以4月份发放的3月份的工资申报吗?
老师,请问一下,我所属期4月份报的是3月份的工资的话,那我做计提分录的时候做在3月还是4月?
老师,请问一下就是公司在所属期3月份报的是3月份的工资,实际发放3月份工资是在4月份在银行发放的,然后老板在发放工资的时候扣的是4月份的个人社保费,请问这样我在申报个税的时候是不是应该也要这样去填?
北京社保当月社保下月社保中心扣款。那4月份发放3月份的工资。社保计提的是3月份的还是4月份的?也就是说我写分录的时候,发放3月份工资银行存款减少对应的社保计提的是3月份的还是4月份的
老师,麻烦问一下,我是先报完所得税表,然后再做账计提所得税费用是吗
一般纳税人只要开了发票就得交税是吗?不分专票和普票
老师,利润÷收入是毛利吗
老师加油站购油的运费怎么入帐呢
这题之前问过 还是不会
请问现在开发票的流程是怎样的?谢谢井说的详细一些!
税务机关收到了异地协查任务,运输公司向税务机关证明业务真实性以及没有业务平移需要提供哪些佐证资料
甲九月与乙发生业务,甲明知乙资金困难,但为了维护客户关系,仍然把货发出。十二月份,乙还了钱。收入确认在十二月对吗?一问:按权责发生制,业务在九月发生,不是应该把收入确认在九月吗,就是十二月份收了款了,把收入调账调到九月份,不是这样的吗?二问:如果按正常流程,九月业务发生,合同规定十二月份给钱,十二月份真给钱了,收入又在哪月确认呢?
公司装修刮腻子两千多块钱,对方包工包料,但是发票开的是劳务费,请问怎么记账
请问,我是做内账,不涉及税费,就是做内部盘点表和利润表,公司也没什么特别规定的财务政策。有个问题,就是采购买了一种鱼,货值是400元,但供应商写错了,写成了360元,他也没要求补钱,现付的,那这种鱼的入库成本是按360好还是400好?因为我们要求采购借支支出总额要和利润表耗费总额对得上,这中间差了40元,是直接按360入库成本还是另外在费用里减40?我感觉好像按360入库好些,因为我们都是实打实入数的,费用是多少就多少的。