你好,同学 24年度做补提的调整分录的 23年度汇算清缴纳税调减,在105000附表里面纳税调减
老师您好,是这样的,2022年之前多计提了管理费用、暂估了成本,报表里利润总额为负数,到现在都没有发票,所以调整了报表,利润为正了,请问在汇算清缴时怎么计提企业所得税?怎么计算?计提、发放的会计分录是?
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师本来我是2022年工资多计提了我在汇算清缴的时候也纳税调增了,但是我在2023年3月份调整这笔成本的时候做错了,影响了2023年损益(冲减成本了),导致2023年的利润总额增加了(这样2023年就需要多纳税了),我2024年现在账上应该怎么处理?2023年的汇算清缴这部分该怎么做?
支给劳务公司劳务派遣人员工资,现金流量选什么?
个体户可以投资有限公司吗,如果用一个公司投资另一个公司的好处是什么呢,
开数电发票,以前的税控盘还没有去注销,能不能开,为什么显示需要数电号码?
老师你好,税务会计都做什么?电子税务局申报,个税还有什么?
老师好,第一次做社保的账,麻烦帮我看下这样写合适吗?计提社保,工资:借:管理费用~管理人员工资 管理费用~社保(单位) 管理费用~社保(个人) 贷:应付职工薪酬~职工工资 应付职工薪酬~社保(单位) 其他应收款(个人) 发放工资,社保:借:应付职工薪酬~职工工资 应付职工薪酬~社保(单位) 其他应收款 贷:银行存款
单位残疾证有几个就可以免缴残保金
老师用财务软件做小规模的账也是每个月打财务报表和科目余额表吗
在3月做费用。 直接,借:管理费,贷,供应商 发票在7月才收到。直接附在3月的凭证上,这样可以吗
老师,注册资金100万股东投资款四个股东,其中一个投资60万,然后其他三个都是占比5.10.25然后这个三个是属于技术股?我得怎么做账?
想问下这个课程里面最后关于年终总结时老师提到的利润表的几个表格,说是发在群里不知道群在哪
我是现在纳税表里面调减,然后再2024年做调整分录
是的,同学,是这样的
2024年的调整分录怎么做,我不做补提,只做调整
借管理费用或者以前年度损益调整 贷往来