您好 借 应付账款 8000 贷 营业外收入 8000
工程总额1000万,1、预付:结算时借:工程施工-合同成本-人工100 贷:应付账款 100 付款时:借:应付账款 100,贷:银行存款 100, 2、现在工程完工,审定总金额1000万,我又按申请单,借,工程施工-合同成本-人工1000 贷:应付账款 1000 付款时:借:应付账款 1000 应付账款-100,贷:银行存款 900,怎么后面这个总工程账不平,还有100万的差额,是哪里错了?
以前年度付款后直接记了在建工程,进项税,贷银行存款,省略了应付账款,没有记往来,现在要计入往来,应该怎么做分录
老师,我们公司做了10KW配电工程,前期都是预付的款项,做的借:预付账款,贷:银行存款,现在工程完工,开来的完工发票应该怎么做账
付了一个工程款,刚开始没有开发票记入 借:在建工程 278000 贷:银行存款 100000 应付账款 178000 现在款项付完了,都冲应付账款了,但是应付账款有余额8000,这8000不付了,我该怎么做账?
付了一个工程款,刚开始没有开发票记入 借:在建工程 278000 贷:银行存款 100000 应付账款 178000 现在款项付完了,都冲应付账款了,但是应付账款有余额8000,这8000不付了,我该怎么做账?
年度汇算清缴的A105050表的工资薪金支出的中的税收金额应该取个税系统的2月至次年1月申报工资吗?还是不能这样用,求教应该怎么取数
你好,老师,我们之前是小规模,然后,4月中旬,会计提交了升为一般纳税人的申请,从3.1开始生效。我在4月申报的时候,申报了一个1.1到3.31的小规模增值税申报表,又申报了一个3.1到3.31一般纳税人的申报表。然后都申报完毕了。今天开始申报4月份增值税,怎么主页面没有,在进入查看纳税信息,除了个人所得税是月报,其他的全部都是季报,这个是咋回事啊
老师,你好,老板让我给他算老板和他合伙人的账,说根据销售报价算下老板能拿多少利,怎么算
往年有加计扣除,今年没有,怎么做汇算清缴
你好老师问下监控是属于固定资产?
生产出口企业开票日期可以晚于出口日期吗?
现在房租契税多少呢???
请问注册一个公司需要几个人?
甲个人转让A公司的股权给乙,乙是需要在A公司的个人所得税扣缴客户端还是在哪里代扣代缴申报缴纳甲的转让所得的个人所得税呢?另外,当月转让股权,当月收到一部分股权转让费,另一部分约定明年支付。那转让所得的个人所得税是按转让全额计算还是按实际收到的款项计算?此笔业务个人股权转让的纳税义务时间是什么时候?
工业课的讲义笔记怎么下载下印?
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我的在建工程怎么办,多8000
您实际发生了 只是不需要付款而已 不需要冲在建工程的
我在建工程是要转固定资产的呀,那转完后固定资产不就多8000
如果您考虑到在建工程 那就这样处理 借 在建工程 -8000 贷 应付账款 -8000
以前做账没有收到发票,现在收到发票270000,该怎么做账?
借 在建工程 -8000 贷 应付账款 -8000 写这笔分录 然后把发票附在后面 摘要写收到在建工程发票 红冲多暂估入账8000 这样就可以了