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老师,我们公司做了10KW配电工程,前期都是预付的款项,做的借:预付账款,贷:银行存款,现在工程完工,开来的完工发票应该怎么做账

2023-10-31 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-31 10:08

你好,这个是自己使用的吗?金额大吗?如果大的话,借在建工程,贷预付账款, 借固定资产 贷在建工程

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快账用户4968 追问 2023-10-31 10:28

是自己使用的,金额比较大,那这两笔分录,需要在收到发票的时候一起做吗,可以直接做借固定资产,贷预付账款吗

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齐红老师 解答 2023-10-31 10:29

对的,可以这么做的。

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快账用户4968 追问 2023-10-31 11:14

老师,我是应该做两笔分录,还是只做固定资产这一笔

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齐红老师 解答 2023-10-31 11:17

都可以的,你自己决定可以吧。

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快账用户4968 追问 2023-10-31 11:17

另外这个增值税可以正常抵扣吗

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齐红老师 解答 2023-10-31 11:17

我写的那个正规,你写的不正规,知道为什么吗?因为需要安装,它又不是买来直接使用的

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快账用户4968 追问 2023-10-31 11:23

哦好的明白了,那按老师教的做两笔分录,增值税是可以正常抵扣的吗

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齐红老师 解答 2023-10-31 11:23

可以可以可以可以可以。

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