您好,没有成本就不用结转
老师,我们是建筑安装小规模公司。 我们这个月发生了成本,但是没有收入。要下个月才有收入 那这个月月末我需要结转成本吗? 还是下个月确认收入时候再结转?
请问,这种情况下需要结转成本,是确认收入之后还是发生支出的时候,我记得之前老师说的确认收入了就要结转材料人工成本,但是我有以上两种情况 老师帮忙解答一下 1.当月法人个人支出采购和劳务费,当月做了借应收账款,贷其他应付款,次月才报销, 但是当月确认了收入,是当月结转成本还是次月? 2.当月支出了,次月才确认收入,结转成本是当月还是次月
老师,请问建筑单位收入成本怎么结转?如合同签订的总价是1000万,计划成本700万,按工程进度第一期结算了200万,实际发生的成本只有50万,当月要确认收入结转成本,很多成本票无法确认。下一个季度产生第二期结算了300要,发生了成本110万,后续还有发生。
老师您好!建筑施工企业用完工百分比法来确认收入结转成本,当期结转的成本一定是当期发生的成本吗?谢谢!!
老师好,请我问转让不动产产权开具了一般发票确认收入了,那确认收入当月就需要结转相应成本吧?
老师,小规模公司,2024年12月份开了专票35万,全额征税,当时12月份也计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红,导致退回附加税,1、收到附加税款:借银行贷:应交税费-城建、教育、地方教育2、发生销售退回,导致出现多计提的附加税,还跨年度了,这种情况怎么做会计分录?会计分录1、借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:利润分配-未分配利润,会计分录2、借:税金及附加(负数)贷:应交税费-城建、教育、地方教育(负数),会计分录3、借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整贷:应交税费-城建、教育、地方教育老师,出现导致跨年度多计提的城建税,是按会计分录1、会计分录2还是会计分录3处理入账??麻烦详细回答,谢谢
电脑插上u盾后开票软件还是登录不了,(准备进行反写监控)
问答详情23:4941后5次对话后问题结束老师,小规模公司,2024年12月份开了专票35万,全额征税,当时12月份也计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红,导致退回附加税,1、收到附加税款:借银行贷:应交税费-城建、教育、地方教育2、发生销售退回,导致出现多计提的附加税,还跨年度了,这种情况怎么做会计分录?会计分录1、借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:利润分配-未分配利润。会计分录2、借:税金及附加(负数)贷:应交税费-城建、教育、地方教育(负数)老师,出现导致跨年度多计提的城建税,是按会计分录1还是会计分录2处理入账??如果按会计分录1入账冲减多计提的附加税,就就导致2025年第一个季度的利润表中的税金及附加出现负数,无法申报,麻烦详细回答,怎么处理跨年度多计提的附加税,会计分录分享指导,谢谢
问答详情23:4941后5次对话后问题结束老师,小规模公司,2024年12月份开了专票35万,全额征税,当时12月份也计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红,导致退回附加税,1、收到附加税款:借银行贷:应交税费-城建、教育、地方教育2、发生销售退回,导致出现多计提的附加税,还跨年度了,这种情况怎么做会计分录?会计分录1、借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:利润分配-未分配利润。会计分录2、借:税金及附加(负数)贷:应交税费-城建、教育、地方教育(负数)老师,出现导致跨年度多计提的城建税,是按会计分录1还是会计分录2处理入账??如果按会计分录1入账冲减多计提的附加税,就就导致2025年第一个季度的利润表中的税金及附加出现负数,无法申报,麻烦详细回答,怎么处理跨年度多计提的附加税,会计分录分享指导,谢谢
老师,小规模公司,2024年12月份开了专票35万,全额征税,当时12月份也计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红,导致退回附加税,1、收到附加税款:借银行贷:应交税费-城建、教育、地方教育2、发生销售退回,导致出现多计提的附加税,还跨年度了,这种情况怎么做会计分录?会计分录1、借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:利润分配-未分配利润会计分录2、借:税金及附加(负数)贷:应交税费-城建、教育、地方教育(负数)老师,出现导致跨年度多计提的城建税,是按会计分录1还是会计分录2处理入账??麻烦详细回答,谢谢
小微企业去年买的电脑跟办公桌记入当年当月的管理费用,补调记入固定资产,该怎样做账?
老师,小规模公司,2024年开专票季度超30万全额交税了.但是2025年发生销售退回.冲红其中发票15元.请问一下,我冲红部分发票,导致,1月份退回增值税和附加税税款(冲红不再重开).我12月份时已经计提附加税.借:营业税金及附加,贷:应交税费-城建税、教育、地方.1月份的红冲.税款也退回公户了.请问一下冲红导致附加税多计提.该怎么做会计分录?麻烦会计分录指导一下,我这边按红字做一笔一样的会计分录,但是导致利润表税金及附加出现负数,财务报表申报不了没法提交?1、收到退回税款:借:银行,贷:应交税费-附加税2、借:利润分配-未分配利润贷:应交增值税-附加税(老师,这边笔分录是正数还是负数)
老师,非税收入统一票据可以不开税号吗?
购买了435的配件,现金支付个人,需要对方提供什么,我需要怎么做账呢?
老板说控制开票收入,是什么意思呀
老师,要是只有生产成本工资,和制造费用。借,生产成本制造费用,贷制造费用,借库存商品,贷生产成本工资,生产成本制造费用。还需要做结转吗
如果生产了产品就结转,没有就不有
就是收款了,确认收入了,才结转成本吧
不是,开了票就要确认收入,或出售产品就在确认
要是开发票确认收入20000,当月,生产成本2000,结转成本。借,库存商品 2000,贷生产成本2000。借主营业务成本2000,贷库存商品2000。老师这样做结转对吗
是的, 是的,就是这样做的
老师,要是当月没有开发票,确认收入,就不做库存产品的结转是吧
是的,没有收入,就不用结转
是不就做 借库存商品贷生产成本就可以了
这个要做,只是不用结转到成本中
等到开发票,确认收入了,再做借主营业务成本 贷库存商品。这样对吧
是的, 是的,就是这样的的