咨询
Q

老师我去年12计提了工资四金,今年一月正常发放结转进费用,这样发放和结转是平的,但是去年的计提预估的那一块怎么处理,汇算清缴已经结束了,我直接冲销不行的话,之前的老师说差额放以前年度损益调整调整,但实际上也不是差额,是计提多出来了,怎么处理呢

2024-05-10 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-10 09:34

你好;预估的是什么费用; 我看看你科目借贷方怎么写的 

头像
快账用户2649 追问 2024-05-10 09:49

老师,这个是预估的分录,我现在觉得冲12月份预估最方便,今年一月份的发放结转数字是平的,但是上一个说要进以前年度

老师,这个是预估的分录,我现在觉得冲12月份预估最方便,今年一月份的发放结转数字是平的,但是上一个说要进以前年度
头像
齐红老师 解答 2024-05-10 09:52

你好; 那你就去红冲;  损益科目用以前年度损益调整科目来替代 

头像
快账用户2649 追问 2024-05-10 10:00

老师,能跟我解释一下,这样做的原理吗?您比上一个老师说的清楚很多

头像
齐红老师 解答 2024-05-10 10:01

你好;  这个跨年损益; 你直接走成本费用科目会影响24年的数据和利润的; 所以你要走以前年度损益调整来处理调整; 这个是跨年调整专门的科目 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好;预估的是什么费用; 我看看你科目借贷方怎么写的 
2024-05-10
你好,以前你都随意调整。
2023-12-11
你好,你前面反结账补提了那报表数据是正确的才对呀,不需要纳税调整了,要是没有补提上也该是纳税调减才对
2021-05-26
年终福利,你是几月发放的。1月吗
2022-02-18
 你好;   你如果要想税前扣除 ; 如果折旧金额大 可以反结账 去21年12月末去补折旧 ;到时税前扣除的; 可以的   
2022-05-11
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×