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老师,我单位购进库存,因为发票一直没到,所以做了暂估库存,并结转了成本,那后期来发票怎么处理

2024-05-09 17:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-09 17:22

你好,拿到了发票后,先红字冲减之前暂估的,然后再按发票重新做一次。

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快账用户8810 追问 2024-05-09 17:22

之前暂估的库存,已经结转成本了呀,没有了

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齐红老师 解答 2024-05-09 17:26

你冲减了之后,然后按照发票重新做一次。 这样子他不就又有了吗?

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快账用户8810 追问 2024-05-09 17:26

把之前的成本也冲减吗?

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齐红老师 解答 2024-05-09 17:29

你好是的,成本结转了的,也可以冲减,然后再按正确的重新结转一次。

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快账用户8810 追问 2024-05-09 17:32

老师,我单位经常有这种未来票但是会开票的情况,是不是要暂估库存,然后结转成本,这样可以和收入匹配下?

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齐红老师 解答 2024-05-09 17:33

你好,是的,就是这样子操作,这样才能够匹配。

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你好,拿到了发票后,先红字冲减之前暂估的,然后再按发票重新做一次。
2024-05-09
你好;  你们是查账的还是什么情况的 ; 那你要按实际支付的金额来做暂估 ;收到发票及时去调整成本 哈  
2022-04-13
您好,红字冲回结转成本和暂估入库分录,按发票金额重新做账
2021-12-05
同学您好,您这材料就只生产这一种产品吗
2022-04-12
你好,来了发票,把原来暂估的冲回,然后再做正确的入库处理。 单价不正确没关系,剩下的再正常结转就可以
2022-04-12
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