同学你好 原分录负数红冲然后再做蓝字发票
去年购进的材料发票 ,去年就领用了 。后面今年发现税号开错了,然后现在发票红冲,但是没有重新开票 ,红冲之后做账材料变负数了 ,要怎么做账务处理
老师您好,去年的收入发票发现开错了,现在冲红重开,请问账务怎么处理?
今天对去年年末开的发票做了红冲然后又重新开了,请问开具的红冲发票和正数发票怎样做账?
老师好,请问红冲上年发票,然后重新开具,(金额不变)在申报增值税的时候怎么处理
去年开票税点是1%,今年6月份红冲,重新开具发票,税点6%,请问怎么账务处理
以前已经结转的成本要不要红冲
有没有涉及到以前年度损益调整,老师能不能发一下完整的分录
同学你好 这个不需要的 不涉及以前年度损益调整 借应收负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数 借应收 贷主营业务收入 贷销项
这部分成本不需要红冲重新做吗
同学你好 不需要的
好的,销售使用过的固定资产,要不要缴纳水利基金
同学你好 是收入就要交
用的是固定资产清理科目
同学你好 需要缴纳的哦
出售使用过的车子,二手车市场开的看、发票只有金额30000,请问30000是不是含税金额,税率按多少
这个三万是价税合计的
税率是多少呢
你们购进的时候如果抵扣了那就是13%
之前购进的时候是17%,现在销售按13%吗
嗯 你按最新的13%来哦
好的,谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢