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你好老师 3月份抵扣完发票4月份冲红了 又一次抵扣 账务处理怎么做呢

2024-05-07 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-07 11:00

您好,冲销3月的凭证,4月再做即可。

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快账用户5596 追问 2024-05-07 11:05

账上是可以冲销 但是抵扣完的呢

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齐红老师 解答 2024-05-07 11:08

你好,抵扣的做进项税转出

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快账用户5596 追问 2024-05-07 11:13

怎么进项转出

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齐红老师 解答 2024-05-07 11:18

借:成本费用(负数)-10 贷:应付账款(负数)-18 贷:进项税转出8

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快账用户5596 追问 2024-05-07 11:36

都是做账的时候处理就行了吗 还以为认证签名撤销或者什么呢

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齐红老师 解答 2024-05-07 11:36

你好,申报的时候也需要进项税转出的

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快账用户5596 追问 2024-05-07 11:40

申报的时候怎么进项转出

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齐红老师 解答 2024-05-07 11:41

您好,附表进项税哪里有个进项税转出的,通常系统自动生成的

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快账用户5596 追问 2024-05-07 11:49

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-07 11:50

 不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。

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您好,冲销3月的凭证,4月再做即可。
2024-05-07
重复抵扣的做进项转出处理
2024-04-28
做相反分录,同时附表2,进项转出
2025-03-18
借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2023-09-13
那么5月原分录红冲,然后重新正常做账
2024-07-05
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