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老师晚上好!公司取得一份专票7月已经做进项抵扣了,这个月开票方又要求作废发票,做冲红。进项抵扣后,又冲红的账怎么做?

2023-09-12 22:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-12 22:27

您好,是你这个专票在红冲吗

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快账用户3992 追问 2023-09-12 22:29

我购进取得的专票,开票方开错要冲红重开,而我已经勾选抵扣这张专票的进项了。

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齐红老师 解答 2023-09-12 22:31

那没事,你做进项转出就可以的

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快账用户3992 追问 2023-09-12 22:54

好的。这种进项转出需要什么作为原始记账凭证吗?

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齐红老师 解答 2023-09-13 07:50

这种是不需要的,这个

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快账用户3992 追问 2023-09-13 08:03

早上好老师,这张专票是属于管理费的,也要冲红怎么做账的?!

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齐红老师 解答 2023-09-13 09:10

之前的分录你是怎么做的啊

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您好,是你这个专票在红冲吗
2023-09-12
之前借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款做的,是这个吗?
2021-08-31
借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2023-09-13
你好!可以按原分录红字冲回就可以税金做进项税转出代替原进项税。
2020-10-12
借预付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出。
2022-07-11
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