你好,这种情况(有10份销售合同,40份采购合同),应税凭证数量是填写50
老师,你好!请问一下,现在在7月1日后签定的合同,在申报印花税时,需要按新税源的方式申报,那在申报时,表格上的“应税凭证名称”和“应税凭证数量”是如何填写,所要求的数量一定要很准确的吗?
老师您好,这个印花税有改变吗?需要填应税凭证名称,应税凭证数量,我们这边是买卖合同和租赁合同两个税目,应该怎么填?
这个月申报印花税时应税凭证数量和计税金额,应税凭证书立日期怎么填写?我们都是批发零售好多都不签合同的,有的也是有的无票
#提问#老师申报季度印花税时,印花税申报明细表中应税数量和和应税凭证书立日期怎么填写?购销合同1到3月份的
老师好,请问申报印花税时,应税凭证数量怎么填?比如我这月有10份销售合同,40份采购合同,应税凭证数量我需要写50吗?还是合并写数量1就可以
预付厂房租金抵消防安装费。房租和消防安装同时收到发票,如何账务处理呀?
某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结物兰太年利润”账户。
结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。
以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。
销售b产品1000件每件售价350元适用的增值税税率为百分之13会计分录
销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%
个体户股东中途退股,未分配利润为负数,新股东不承担负数结转,怎么处理
销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13会计分录以及计算过程
好的老师,之前报的时候都合并写1了,有问题吗?
你好,有问题,属于应税凭证数量填写错误
还有如果合并填50的话,应凭凭证书立日期是不随便写当月哪天就可以呢
你好,通常是填写当月最后一天
噢,老师,那之前的不修改了,可以吗?
你好,个人建议是去做相应的更正
还有我们有些采购的没有签合同,我申报的时候按发票的数量可以吗?
你好,没有签订合同的,这个数量你可以按1 (而不一定是发票的份数)
老师,时间有点长了,一年多了一直这么报的,要改的话是每期的都要改是吧
你好,是的,是这样的
老师,就是比如当月签了销售合同10份,然后跟40个供应商有业务,其中20个没有合同,但是40个供应商都开了发票,那我这个数量填多少才对呢?
你好,根据你的描述,这个数量是填写50
老师,我应税金额是对的,就是数量错了,这个如果不改风险很大吗?
你好,风险不大,但是个人建议还是去更正
好的,老师,那就是没签合同的按发票数量,签了合同的按合同数量,是吧
你好,没有签订合同的,可以按业务发生情况(比如几个供应商),而不是发票份数
噢,好的,明白了,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利