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法人有AB 2个公司,去年12月份A公司开给B公司1个税点的专票192万,1月份又红冲了,A公司从成立到现在就是去年11月份开了个8万的专票和12月份开了192万的专票共2笔,现在专管员在问,为什么突然开192万的专票,说你们公司是租了什么出去,是房还是地要开票,也没做房源、土源信息报告,之前会计说是因为A租给B,B没付钱就又红冲了,我也这么答复专管员的,但是专管员还是在问,192万的发票开票内容是经营租赁*车库租赁,我现在怎么答复专管员呢?

2024-05-06 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-06 15:09

1.详细解释红冲的原因。由于B公司未支付租金或其他双方协商的原因,导致该笔租赁业务未实际发生,因此A公司按照税法规定和会计准则,对已经开具的发票进行了红冲处理。 2.证明文件提供:如果可能的话,您可以向专管员提供相关证明文件,如双方签订的租赁合同(如果有的话)、红冲发票的原始记录、银行转账记录(如果有的话显示B公司未付款)等,以证明您的说法

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1.详细解释红冲的原因。由于B公司未支付租金或其他双方协商的原因,导致该笔租赁业务未实际发生,因此A公司按照税法规定和会计准则,对已经开具的发票进行了红冲处理。 2.证明文件提供:如果可能的话,您可以向专管员提供相关证明文件,如双方签订的租赁合同(如果有的话)、红冲发票的原始记录、银行转账记录(如果有的话显示B公司未付款)等,以证明您的说法
2024-05-06
你好,发票内容开的是什么
2024-05-06
同学你好 那这个没办法 只能协商 他们不愿意开那就没有办法了
2023-02-09
您好,新成立另外一个公司
2021-06-17
同学你好 1.贵公司未交的税款不会影响专票的红冲。红冲是对已经开具但发生退货、折让或开票有误等情形需要作废的发票进行的一种操作,与税款是否缴纳没有直接关系。但是,如果红冲发票涉及已申报但未缴纳的税款,需要在红冲后及时调整申报数据,确保税款申报的准确性。 2.如果A公司已经抵扣了这张专票,那么在红冲时确实需要A公司提供红字信息表。这是税务局的要求,以确保红冲操作的合规性。A公司需要向税务机关申请开具红字信息表,并在贵公司办理红冲时提供该表。 3.贵公司的印花税是季报,因此已开的162万发票在这个报表期是需要正常申报的。红冲发票的操作不会影响这个报表期的印花税申报,因为印花税是基于经济行为的发生而征收的,与发票的红冲没有直接关系。 4.对于162万发票红冲后的税款处理,一般来说,如果红冲发票涉及已缴纳的税款,可以向税务局申请退税。
2024-04-08
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