你好,你发生了150万,就按照150万入账。
有一笔汽车租赁费,发票日期是2020年3月开的,3月份之前的账不是我做的,租赁日期是2019.51.1-2021.4.30,总金额19200,前会计直接把19200计入了2020年3月,没有分摊2021年的,计入预付账款,现在我做12月的账,用再调整这笔分录吗?有必要吗?调整的话之前的报表都变了
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
请问老师,我发现长期待摊费用,有一笔是2021年11月入账的,按道理2021年12月应该摊销的,但是21年12月没有摊销。我想补到2022年摊销可以吗?大约5万元。对2022年汇算清缴没有影响吧?请问怎么写分录呢?
老师 您好 我们单位是研发医药的 现在装修实验室 在2022年12月收到一部分发票 待摊金额放在了长期待摊费用里 每月开始摊销费用 今年4月收到一部分发票 7月收到最后剩余的发票 那之前摊销的费用 可以不用管吗 待摊销的金额=2022年待摊销剩余金额+2023.4月收的金额(一直没摊销过)+2023.7月待摊销的金额之和除以3年再除以12个月 然后是每个月摊销的金额 是这样理解吗 谢谢 老师 还有一个问题 装修实验室的发票 可以入长期待摊费用吗 还是放在建工程里呢 谢谢
我做内账,按当月营业收入-当月营业支出=当月利润 例如,24年元月收入 15万 包括当月微信扫码,+现金+当月医保收入,现金收入和微信扫码收入都是实时到账,当月医保收入不是实时到账,是医保局按按月按地区结算 支出账,按当月发生计算 例如,元月工资-4万,2月初发,元月没发, 元月社医保-7000,元月已经对公付款 元月购药款-4万,,2月初支付,元月未付 元月房租分摊,-7700.....所有当月发生的减完余额就是利润 我想问的是1.这种做帐方式适合作内账吗?2.…房租每年8万按月分摊记账行不 3我的今年的房租8万去年23年已经支付了,今年找人合伙,这笔钱是不是钱是不是要合伙人先付我现金还是怎能莫算?? 元月房租分摊-70000,,,,, 余额就是当月利润 我要问的就是
31日,按照本月领料凭证汇总表,生产部门生产甲商品领用A材料30000元,生产乙商品领用B材料10000元,车间一般耗用C材料3000元,管理部门耗用D材料1000元,销售部门耗用D材料500元
收到对外分来的利润15000元,存入银行
老师,我们公司销售一台二手车,开了发票,我们是一般纳税人,那怎么做账,和报税
,公司对外捐赠10000元。
老师,我们小规模,公司24年8月收到两笔收入,一笔27万,一笔47万,现在发现当时没有开票,2025年3月份补开一张,另外一笔分两个季度补开可以不
老师您好!我现在报2024A00000中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)2021年版,年报,为什么第四季度数据自动出来的数据与第三季度的数据一样,与2024年12月报表资产总额对不上,需要怎样处理
请问这个经营范围,可以开土方发票吗?开具明细是13%的土方采购,7元每方土
个体户核定征收需要做汇算清缴吗?
24日,收到违约金20000元,存入银行
企业承担的社保,医保必须从对公户扣除吗
还是用150万按3年的期限分摊到每个月吗
你好,是的,就是这样子的。