1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资6000 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1500 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分1500 3.发放工资时扣社保 借:应付职工薪酬——工资6000 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 库存现金/银行存款5500 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1500 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款2000
老师好,比如这个员工工资是3000.单位承担的社保是200.个人承担的社保是100. 麻烦老师给我写下计提的分录和发放工资的分录,把金额也写出来,我现在有点搞不清应发工资,谢谢
请问老师,我5月份计提的工资与社保,与6月的工资社保有相差,我不会做分录了,可以帮我写写分录吗,要不我下一个月还是不会做,麻烦了
老师,麻烦能不能写一下公司给交社保并且代扣代缴个人所得税的计提工资和发放工资的所有分录,谢谢。
老师能不能说一下个人负担的社保部分要不要计入工资薪金里,能不能给写下完整的分录
请问老师能不能写一笔完整的给职工缴纳医社保的分录,金额麻烦也写进去下,不会做这个分录
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?