你好, 发放工资的时候 借:应付职工薪酬,贷:银行存款 等科目
老师,你好,我们公司员工离职,要从工资里扣除被褥费300元,当时给员工买被褥时,我计入管理费用—职工福利,请问发工资时,分录怎么做?
公司开工发的开门红包这个这样做账是否正确 借方:管理费用-福利费 贷方: 应付职工薪酬-福利费 发放的时候 借方:应付职工薪酬-福利费 贷方:现金 是否要考虑个税问题呢
实务#请问下:公司每月给员工发放实物福利,人人有份的那种,需要缴纳个税吗?如果需要,是不是计入工资里按照“工资薪金”缴纳个税?那怎么记账?因为发放的时候直接计入管理费用和应付职工福利,如果计入工资里会增加工资收入,会增加实发工资金额呀,因为是非货币性福利,这个工资表怎么弄?然后福利这部分又要再次计入“管理费用—工资”吗?这块账我想不明白,麻烦老师指导下,谢谢!
请问老师,给员工发的福利费是购物卡,需要做个税,这个福利费部分,一起做到工资表里了,包含在应发工资里,可以一起计提管理费用-工资,不计提管理费用-福利费吗
老师,用的公司过年给员工发红包,我直接计入管理费用-福利费 贷库存现金可以吗
老师,汇算清缴退回600的所得税,分录借银行600贷利润分配未分配利润600,这个未分配利润余额跟去年末的对不起来了怎么处理?
请问下公司出纳是老板,老板收到的货款支付的货款用什么科目合适,钱不需要再转给谁了
老师,如果每月计提了应付费用,如果去年12月未付,汇算清缴前付款了,是否要做纳税调增?收入部分呢,计提了应收收入的话,但是去年12月前未收到款项汇算清缴是否要纳税调减?
老师,前台能不能申请一个前台专用的账单章,以后所有纸质账单前台默认扣章,就不会有今天这种专门跑上来盖章的情况了,这种章是不是合规的呢? 制作什么章嘞?前台水单专用章名称可以不?
老师,麻烦你看看图片中这个印花税怎样申报呗
老师,咨询费的发票也是六个点吗
老师好,工会经费的依据是什么,如何计算呢?
个体户季度申报,普票开了167012.97,专票开了70922.63,合计开票237935.6,申报增值税主表,18栏怎么填
企业支付员工劳动仲裁款,请问要如何入账,要申报个税吗,不申报的话可否入账管理费用,然后调增
老板用公司的名字买了车 对方开了购置税发票 我在税务系统哪里可以看到
那是不是计提的时候借 管理费用-福利费 借 管理费用-工资。贷 应付职工薪酬
你好,是的,是这样的