你好,对应的收入做了吗?做了都可以。
您好老师,一个农民专业合作社注册成立时有十个股东,每一个出资额5千元,过了段时间全部股东把钱都提走了。这个合作社是专门作动物防疫的,上个月乡政府批准了从2017年到2020年做的防疫服务费,已经到账了。现在是这样的:这几年来有四个股东在服刑,没有参与本合作社经营活动,也无法做股东变更。现在需要给在参与合作社经营活动的人分红。这个具体怎么做比较合理求老师帮忙指导。
老师,我们是非营利利组织,小规模纳税人,主要是提供服务,没有销售。20年因开展项目活动跟展览商签订了合同,预付了部分合同款10万(当期没有开发票),当时记账凭证是:借 预付账款 10万 贷 银行存款 10万。后因为疫情,项目活动没法按期完成,至21年8月才完成项目活动,付清项目合同余款,对方也分开开了两张发票。请问这种情况21年8月份的分录也怎么写?谢谢!
我们公司有个民生项目,工程200万,现公司已经开发票200到政府拨款了,问题是我们成本要怎么入账,全是请老百姓做的劳务,有做几个月的,有做2-3天的,都是临时工,70-80岁的老人,这个要怎么解决成本的问题,叫他们去开发票也不现实,太多人了,请问用平时支付的工资花名册可以吗?金额有点多
请问老师,民间非营利组织承接政府购买服务,项目开始了,政府钱没有到账前期支付的怎么做账入业务活动成本吗
民间非营利组织项目7月份开始,我们7月份产生一部分费用,8月份开的发票,9月份才收到钱,那我在7月支付的时候预提收入,借应收帐款,然后贷提供服务收入金额填8月实际的开票金额吗,9月份收到部分款项,然后我在9月借应收账款负数, 贷提供服务收入负数,应交税费负数, 7月份的时候我就可以做借业务活动成本-提供服务成本-什么项目-招标代理费然后贷银行存款这样,那收入是限定性净资产,我可以在7月份资产重分类吗
老师,我想知道发工资计提工资里面的考勤扣款应该录入什么科目
开了红冲发票,网上提交申报显示当期销售额填报异常
企业所得税申报,资产总额怎么计算的
老师,我们是小规模物业公司,现在查到2023年有一笔未开票的电梯广告收入1000元在2023年度已入其他业务收入,但是在此期间此笔收入未申报增值税,现在要怎么处理?2023年在入账此笔其他业务收入期间,总收入未达到30万,不需要缴纳增值税,所以不涉及税款。
我们是劳务公司,开具了差额征税-全额开票代发工资发票,扣除额全部扣除,税额为零,怎么做账
25年1月7日作业 1,向A公司购入甲材料1000千克,单价10元税率13%。代垫运费1000元,税率9%,包装费200元,装卸费100元,途中保险费600元,挑选整理费100元,合理损耗费200元,材料已验收入库。款项转账支票支付。 2,向甲公司购入A材料2000千克单价10元,税率13%,运费1000元,包装费200元,装卸费300元,途中保险费500元,税率9%,材料尚未验收入库,款项由转账支票之支付。 3,上述材料已验收入库,按实际成本结转。4,向A公司购入乙材料2000千克,单价10元税率13%率。代垫运费2000元,包装为300元,裝卸费200元,途中仓储费500元,税率9%,材料已验收入库,款项尚未支付。 5,开出转账支票一张支付上述所欠乙材料货款。
预付厂房租金抵消防安装费。房租和消防安装同时收到发票,如何账务处理呀?
固定资产卡片累计折旧与固定资产余额表累计折旧有差额怎么调整
某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
老师7月份发生的费用9月份政府的钱才到,这个我要怎么做
你好,几月份给他提供完毕的?
老师项目7月份开始,我们7月份结算一部分,9月份才收到钱我现在不知道要计入什么科目,项目为期1年的
借应收账款 贷提供服务收入 应交税费 借业务活动成本贷应付职工薪酬,银行等
老师8月份开的发票出去,就是提供服务收入,那我7月能不能做应收贷提供服务收入呢
可以的,可以这么做的
老师现在政府购买服务的都计入提供服务收入了吗,还是政府补助收入
你好,政府补助是他有文件的,你们没有给对方提供服务。
老师像我们这种政府招投标需要第三方进驻做这个事情是不是就是提供服务收入呢
提供的是代理服务吗?是的话就对
老师怎么区分是政府购买服务还是提供服务呢
政府补助的你没有给对方提供服务,额外收取的补助有文件 提供服务收入是你单位的营业收入提供服务了销售额
老师项目7月份开始,我们7月份结算一部分,9月份才收到钱,那我在7月支付的时候计入应收账款,然后贷提供服务收入这样对吗?收入是9月份到账。8月份开发票的,是不是以后只要没有收到钱都可以这么做呢,还有我挂提供服务收入的时候需要什么附件呢
是的对的,你只要提供了服务可以的,一般有一个服务结算单。
开了发票之后,你红冲之前的再做发票的。
开了发票之后,你红冲之前的再做发票的。老师这句话没明白,现在是这样7月份产生的费用,然后我9月份开始做账,收入已经进来了,我也知道收入多少这个金额能不能直接写进去在7月的时候直接挂收入
你7月份不是做了一个无票收入嘛,然后你9月份开了这个发票。